Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Версия для слабовидящих
Поиск
МО, г.о. Воскресенск,
г. Воскресенск, пл. Ленина, д. 3

Архив сайта: old.vos-mo.ru
+7 (496) 442-04-50
+7 (496) 442-06-66

Контакты

Постановление администрации 30.12.2016 3188-ППЗ "О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 17.10.2014 № 2587 (с изменениями от 27.02.2015 № 520, от 10.07.2015 № 1643, от 28.08.2015 № 1950, от 02.10.2015 № 2229, от 29.12.2015 № 3357, от 10.03.2016 № 685, от 06.05.2016 № 387-ППЗ, от 29.06.2016 № 978-ППЗ, от 29.08.2016 № 1485-ППЗ, от 30.11.2016 № 2676-ППЗ)"

РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК ПО НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМ АКТАМ

Название, содержание текста документа:
Номер документа:
Дата принятия с:
Выбрать дату в календаре
Дата принятия по:
Выбрать дату в календаре
Принявший орган:
Принадлежность:
Тип документа:
  


30.12.2016

Постановление администрации от 30.12.2016 №3188-ППЗ "О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 17.10.2014 № 2587 (с изменениями от 27.02.2015 № 520, от 10.07.2015 № 1643, от 28.08.2015 № 1950, от 02.10.2015 № 2229, от 29.12.2015 № 3357, от 10.03.2016 № 685, от 06.05.2016 № 387-ППЗ, от 29.06.2016 № 978-ППЗ, от 29.08.2016 № 1485-ППЗ, от 30.11.2016 № 2676-ППЗ)"

Принявший орган: Администрация Воскресенского муниципального района

Документ: Скачать


Администрация
Воскресенского муниципального района
Московской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2016     №     3188-ППЗ

 

О внесении изменений в муниципальную программу

«Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»,

утвержденную постановлением администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 17.10.2014 № 2587

(с изменениями от 27.02.2015 № 520, от 10.07.2015 № 1643, от 28.08.2015 № 1950,

от 02.10.2015 № 2229, от 29.12.2015 № 3357, от 10.03.2016 № 685,

от 06.05.2016 № 387-ППЗ, от 29.06.2016 № 978-ППЗ, от 29.08.2016 № 1485-ППЗ,

от 30.11.2016 № 2676-ППЗ)

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 26.087.2016 № 351/32 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 10.12.2015 № 273/20 «О бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (с изменениями от 29.01.2016 № 285/22, от02.03.2016 №305/24, от 25.03.2016 № 308/25, от 29.04.2016 № 315/26, от 27.05.2016 №328/27, от 24.06.2015 № 334/28, от 01.07.2016 № 342/29, от 20.07.2016 №346/30, от 09.08.2016 № 348/31, от 30.11.2016 № 2676-ППЗ), а также в связи с уточнением  объема финансирования

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 17.10.2014 № 2587 (с изменениями от 27.02.2015 № 520, от 10.07.2015 № 1643, от 28.08.2015 № 1950, от 02.10.2015 № 2229, от 29.12.2015 № 3357, от 10.03.2016 № 685, от 06.05.2016 № 387-ППЗ, от 29.06.2016 № 978-ППЗ, от 29.08.2016 № 1485-ППЗ, от 30.11.2016 № 2676-ППЗ) (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение 1 к Программе «Паспорт Подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение 1 к Подпрограмме 1 «Перечень мероприятия Подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение 1 к Программе «Паспорт Подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение 1 к Подпрограмме 2 «Перечень мероприятия Подпрограммы 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.5. Приложение 3 к Подпрограмме 1 «Планируемые результаты реализации Подпрограммы 2» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.6. Приложение 6 Программы «Паспорт Подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.7. Приложение 1 к Подпрограмме 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

1.8. Приложение 2 к Подпрограмме 3 «Планируемые результаты реализации подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение 7 Программы «Паспорт Подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

1.10. Приложение 1 к Подпрограмме 4 «Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Обеспечение пожарной безопасности» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

1.11. Приложение 2 к Подпрограмме 4 «Планируемые результаты реализации Подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безопасности» изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

1.12. Приложение 8 Программы «Паспорт Подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» изложить в редакции согласно приложению 113 к настоящему постановлению;

1.13. Приложение 1 к Подпрограмме 5 «Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

1.14. Приложение 2 к Подпрограмме 5 «Планируемые результаты реализации подпрограммы 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» изложить в редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Воскресенского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Воскресенского муниципального района Дзюбу Ю.Г.

 

 

 

Заместитель руководителя администрации

Воскресенского муниципального района                                                                              И.В. Шабалаев

 

 

 




Приложение 1

к постановлению администрации

Воскресенского муниципального района

от 30.12.2016 № 3188-ППЗ

 

 

Паспорт ПРОГРАММЫ

«Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015 – 2019 годы»

 

Цель программы

Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Воскресенского муниципального района, повышение уровня и результативности профилактики преступлений и правонарушений.

Координатор муниципальной программы

Заместитель руководителя администрации Воскресенского муниципального района Дзюба Ю.Г.

Муниципальный заказчик программы

Администрация Воскресенского муниципального района

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

Подпрограмма 2. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-генного характера»

Подпрограмма 3. «Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения»

Подпрограмма 4. «Обеспечение пожарной безопасности»

Подпрограмма 5. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»

Источник финансового обеспечения программы по годам

Расходы (тыс. рублей)

Всего:

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

ВСЕГО:

410 708,8

34 858,2

82 118,7

87 956,8

94 751,2

111 023,9

Средства бюджета Воскресенского

муниципального района

139 178,4

18 686, 7

24 469,4

22 737,0

30 095,4

43 189,9

Средства бюджета Московской области

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

Межбюджетные трансферты поселений

52 645,5

16 171,5

15 540,4

1 941,8

1 941,8

17 050,0

Средства бюджетов поселений

16 554,9

0,0

6 108,9

3 863,0

3 799,0

2 784,0

Внебюджетные источники

200 330,0

0,0

36 000,0

59 415,0

58 915,0

46 000,0

Планируемые результаты реализации программы

1. Профилактика и предупреждение террористических проявлений и акций на территории Воскресенского муниципального района и увеличение доли населения в возрасте от 10 до 60 лет, вовлечённых в мероприятия антитеррористической направленности, на 25 %.

2. Повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей:

- за счёт увеличения доли установленных систем видеонаблюдения - с 42,4 % в 2019 году до 100 % в 2019 году;

- за счёт увеличения доли установленных систем контроля и управления доступом – с 12, 4 % в 2019 году до 100 % на окончание действия программы;

- за счет увеличения доли коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключен-ных к системе «Безопасный регион» с 0% по фактическому состоянию подключенных к системе «Безопасный регион» в 2019 году.

3. Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности на 3,4 % за весь период реализации муници-пальной программы.

4. Увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств, за счет внедрения сов-ременных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан на 15,4%.

5. Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а также рост доли раскрытых преступлений на 3,2%.

6. Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи на 4,2%.

7. Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижению уровня наркотизации общества. Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за пот-ребление наркотических средств в немедицинских целях, на 3,2%.

8. Повышение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ до 78% по сравнению с показателем 2012 года.

9. Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории Воскресенского муниципального района, до 88% от общей доли травмированных людей на водных объектах.

10. Увеличение с 40% до 60 % населения района, прежде всего детей, обученных плаванию и приемам спасения на воде.

11. Увеличение охвата населения Воскресенского муниципального района централизованным оповещением и информированием до 95% населения района.

12. Формирование финансовых резервов и материальных запасов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на душу населения до 80% от нормативного.

13. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру "112" на 15 %.

14. Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории Воскресен-ского муниципального района, до 97,6% по сравнению с показателем 2012 года.

15. Увеличение доли добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных по назначению ОМС) от нормативного количества для муниципального образова-ния Московской области.

16. Снижение доли пожаров, произошедших на территории Воскресенского муниципального района, от общего числа происшествий и ЧС на территории Воскресенского муниципального района до 95% по сравнению с пока-зателем 2012 года.

17. Увеличение уровня обеспеченности имуществом гражданской обороны до 38%.

18. Увеличение степени готовности СЗГО по отношению к имеющемуся фонду СЗГО до 18,7%.

 

 

 

Приложение 2

к постановлению администрации

Воскресенского муниципального района

от 30.12.2016 № 3188-ППЗ

 

Приложение 4 к Программе

«Безопасность в Воскресенском муниципальном районе

на 2015-2019 годы»

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

«Профилактика преступлений и иных правонарушений»

 

Муниципальный заказчик подпро-граммы 1

Администрация Воскресенского муниципального района

 

Отчётный (базовый)

период

2015

2016

2017

2018

2019

Задача 1

 

Предупреждение террористических проявлений и акций на объектах социальной сферы и в местах с массовым пребыванием людей

Доля населения в возрасте от 10 до 60 лет, вовлечённых в мероприятия антитеррористической направлен-ности в общей доли численности населения Воскресенского района (в сравнении с показателем базового периода)

23

28

33

38

43

48

Задача 2

Повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей

Доля социально значимых объектов, мест с массовым пребыванием лю-дей, оборудованных системами ви-деонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в об-щем числе таковых объектов и мест

0

1,5

15

45

80

100

Задача 3

Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности

Темп снижения количества преступ-лений, совершенных несовершенно-летними или при их участии

100

98,2

97,9

97,4

97

96,6

Задача 4

Увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств, за счет внедрения современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспече-ния правопорядка и безопасности граждан

Доля раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы «Безо-пасный регион» преступлений в об-щем числе раскрытых преступлений

0,2

0,4

1,9

5,2

10,4

15,6

Задача 5

 

Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в целях увеличения уровня раскрываемости преступлений

Прирост доли раскрытых преступле-ний (в сравнении с показателем ба-зового периода)

74,9

0,6

1,4

1,9

2,6

3,2

Задача 6

Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни

Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия ан-тиэкстремистской направленности, в общей численности подростков и молодежи (в сравнении с показате-лем базового периода)

22

23,3

23,9

24,6

25,4

26,2

Задача 7 

 

Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижению уровня наркотизации общества

Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потреб-ление наркотических средств в не-медицинских целях

26

1,6

1,9

2,3

2,8

3,4

Источники финансиро-вания под-программы по годам реализации и главным

распорядителям бюд-жетных средств, в том числе по годам:

Наименование под-программы

Главный рас-порядитель бюджетных средств

Источники фи-нансирования

Расходы по годам (тыс. рублей)

2015

2016

2017

2018

2019

Итого

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

 

Администра-ция Воскре-сенского

Муниципаль-ного района

 

 

Всего: в том числе:

3 388,2

3 390,6

2 485,4

2 550,4

2 615,9

14 430,5

Средства бюд-жета Воскре-сенского муни-ципального района

3 388,2

3 390,6

2 485,4

2 550,4

2 615,9

14 430,5

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Планируемые результаты реализации подпрограммы 1 приведены в Приложе нии 2 к Программе «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

Приложение 3

к постановлению администрации

Воскресенского муниципального района

от 30.12.2016 № 3188-ППЗ

 

Приложение 1 к Подпрограмме 1
«Профилактика преступлений и иных правонарушений»

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

муниципальной программы «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

 

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Источники финансирования

Всего (руб.)

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Задача 1.  Предупреждение террористических проявлений и акций на объектах социальной сферы и местах с массовым пребыванием людей

1.1.

Основное мероприятие.

Итого

269,3

67,9

52,2

50,3

49,6

49,3

 

Предупреждение террористических про-явлений и акций на объектах социальной сферы и мест массового пребывания лю-дей на территории Воскресенского муни-ципального района

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

269,3

67,9

52,2

50,3

49,6

49,3

1.1.1.

Мероприятие 1.

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

34,9

14,9

5,0

5,0

5,0

0,0

Отдел безопас-ности и мобили-зационной рабо-ты управления территориальной безопасности и мобилизационной работы админи-страции Воскре-сенского муници-пального района  Организационно-контрольное уп-равление админи-страции Воскре-сенского муници-пального района

Проведение «круглых столов», семина-ров по информационному противодейст-вию терроризму в Воскресенском муни-ципальном районе, в рамках выполнения мероприятий «Комплексного плана про-тиводействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013–2018 годы»

1.1.2.

Мероприятие 2.

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

173,0

53,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Отдел безопас-ности и мобили-зационной рабо-ты УТБ и МР администрации Воскресенского муниципального района

Проведение антитеррористических уче-ний (тренировок), направленных на от-работку взаимодействия органов мест-ного самоуправления при осуществле-нии мер по противодействию террориз-му

1.1.3.

Мероприятие 3.   

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

61,4

17,2

15,3

14,6

14,3

Отдел безопас-ности и мобили-зационной рабо-ты УТБ и МР администрации Воскресенского муниципального района

Разработка и издание методических ре-комендаций по обучению должностных лиц муниципальных учреждений (пер-сонала объектов) противодействию террористическим угрозам       

2.

Задача 2. Повышение степени защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей

2.1.

Основное мероприятие.

Итого

10 349,1

2 680,0

2 629,1

1 670,0

1 680,0

1 690,0

 

Повышение степени защищенности со-циально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

10 349,1

2 680,0

2 629,1

1 670,0

1 680,0

1 690,0

2.1.1.

Мероприятие 1.

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

4 178,5

2 680,0

400,0

500,0

МУ «Управле-ние образования администрации Воскресенского муниципального района Москов-ской области»

Оборудование системами охранного те-левидения мест массового пребывания людей, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения, находящихся в соб-ственности или в ведении администр-ации Воскресенского муниципального района

 

 

598,5

 

 

 

МУ «Управле-ние культуры администрации Воскресенского муниципального района Москов-ской области»

2.1.2.

 Мероприятие 2. 

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

5185,6

645,6

1170,0

1680,0

1690,0

Муниципальные учреждения Воскресенского муниципального района

Оборудование системами контроля и уп-равления доступа мест массового пребы-вания людей, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения, находящихся в собственности или в ведении админист-рации Воскресенского муниципального района

2.1.2.1.

 

 

 

480,0

 

 

 

МУ «Управление образования ад-министрации Воскресенского муниципального района Москов-ской области»

2.1.2.2.

 

 

 

165,6

 

 

 

МУ «Управление культуры адми-нистрации Воск-ресенского муни-ципального рай-она Московской области»

2.1.3.

Мероприятие 3.

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

985,0

 

985,0

 

 

 

 

Подключение муниципальных объектов, оборудованных системой охранного те-левидения (далее – СОТ) к системе «Бе-зопасный регион»

2.1.3.1.

Мероприятие 3.1.

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

885,0

885,0

МУ «Управление образования ад-министрации Воскресенского муниципального района Москов-ской области»

Оборудование муниципальных объектов Воскресенского муниципального района аппаратно-программным комплексом "Безопасный регион" (видеокамеры)




2.1.3.2.

Мероприятие 3.2.

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

100,0

100,0

Отдел безопас-ности и мобили-зационной рабо-ты УТБ и МР ад-министрации Воскресенского муниципального района

Пусконаладочные работы по подключе-нию муниципальных объектов, оборудо-ванных аппаратно-программным комп-лексом видеонаблюдения к системе тех-нологического обеспечения региональной общественной безопасности и оператив-ного управления "Безопасный регион"

2.1.3.3.

Мероприятие 3.3.

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

 

 

 

 

 

 

Отдел безопас-ности и мобили-зационной рабо-ты УТБ и МР ад-министрации Воскресенского муниципального района

Приобретение оборудования аппаратно-программного комплекса обработки и хранения видеоданных (муниципального центра обработки и хранения видеодан-ных)

2.1.4.

Мероприятие 4.

Внебюджетные источники

Руководители коммерческих объектов

Подключение коммерческих объектов, оборудованных системой охранного те-левидения к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления  «Безопасный регион»

3.

Задача 3. Снижение уровня подростковой (молодёжной) преступности

 

3.1.

Основное мероприятие.  

Итого

438,0

78,0

90,0

90,0

90,0

90,0

 

Снижение уровня подростковой (моло-дёжной) преступности на территории Воскресенского муниципального района

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

438,0

78,0

90,0

90,0

90,0

90,0

3.1.1.

Мероприятие 1. 

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

МУ «Управление образования ад-министрации Воскресенского муниципального района Москов-ской области»

Проведение единого «Дня профилакти-ки» в общеобразовательных учреждениях района (1 раз в полугодие)



3.1.2.

Мероприятие 2.

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

МУ «Управление образования ад-министрации Воскресенского муниципального района Москов-ской области»

Организация и проведение «Районного родительского собрания» с обсуждением вопросов профилактики преступлений и правонарушений среди несовершенно-летних (1 раз в полугодие)

3.1.3.

Мероприятие 3.

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

100,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

МУ «Комитет по физической куль-туре, спорту, ту-ризму и работе с молодёжью ад-министрации Воскресенского муниципального района Москов-ской области»

Организация и проведение мероприятий, в рамках проведения районного празд-ника «День призывника» (1 раз в полу-годие)

3.1.4.

Мероприятие 4.

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

238,0

38,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Отдел безопас-ности и мобили-зационной рабо-ты УТБ и МР ад-министрации Воскресенского муниципального района

Приобретение и распространение среди молодёжи и молодёжных организаций Воскресенского муниципального района и муниципальных учреждений, работаю-щих с молодёжью памяток о порядке действий при совершении в отношении граждан преступлений и правонарушений

4.

Задача 4. Увеличение уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств, за счет внедрения современных средств наб-людения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан

4.1.

Основное мероприятие.

Итого

0

0

0

0

0

0

 

 

Формирование и поддержание работоспо-собности оптико-электронных систем, предназначенных для визуального конт-роля или автоматического анализа изоб-ражений с целью предупреждения и пре-сечения противоправных действий и раз-мещенных на объектах с массовым пре-быванием людей на территории город-ских поселений Воскресенск и Белоозёр-ский Воскресенского муниципального района

Средства бюд-жетов городских поселений Воскр-есенского муни-ципального района

 

4.1.1.

Мероприятие 1. 

Средства бюд-жета городского поселения Воск-ресенск

Администрация городского посе-ления Воскре-сенск

Установка и обслуживание систем видео-наблюдения (видеокамер и мониторов) АПК «Безопасный город» в местах мас-сового пребывания людей на территории городского поселения Воскресенск

4.1.2.

Мероприятие 2.

Средства бюд-жета городского поселения Бело-озёрский

Администрация городского посе-ления Белоозёр-ский

Установка и обслуживание систем видео-наблюдения (видеокамер и мониторов) АПК «Безопасный город» в местах мас-сового пребывания людей на территории городского поселения Воскресенск

5.

Задача 5. Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в целях увеличения уровня раскры-ваемости преступлений

5.1.

Основное мероприятие.

Итого

0

0

0

0

0

0

 

Повышение мер по охране общественно-го порядка и обеспечению общественной безопасности в целях увеличения уровня раскрываемости преступлений на терри-тории Воскресенского муниципального района

Средства бюд-жета городских и сельских поселе-ний

 

5.1.1.

Мероприятие 1.

Средства бюд-жета городского поселения Воск-ресенск

 

 

 

 

 

 

Администрация городского посе-ления Воскре-сенск

 

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание усло-вий для деятельности народных дружин на территории городских и сельских по-селений Воскресенского муниципального района в соответствии с законодатель-ными и правовыми актами Российской Федерации и Московской области

Средства бюд-жета городского поселения Бело-озёрский

 

 

 

 

 

 

Администрация городского посе-ления Белоозёр-ский

Средства бюд-жета сельского поселения Фе-динское

 

 

 

 

 

 

Администрация сельского посе-ления Фединское

6.

Задача 6. Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни

 

6.1.

Основное мероприятие.

Итого

113,8

21,8

23,0

23,0

23,0

23,0

 

Организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение прояв-лений межнационального, межконфес-сионального экстремизма, а также на формирование мультикультурности и то-лерантности, в том числе в молодежной среде

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

113,8

21,8

23,0

23,0

23,0

23,0

6.1.1.

Мероприятие 1. 

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

14,0

2,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Отдел безопас-ности и мобили-зационной рабо-ты УТБ и МР ад-министрации Воскресенского муниципального района

Организация и проведение «круглых сто-лов» с представителями органов местного самоуправления Воскресенского муници-пального района, общественных и рели-гиозных организаций по вопросам воспи-тания межнациональной и межконфесси-ональной толерантности

6.1.2.

Мероприятие 2. 

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

75,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

МУ «Управление образования ад-министрации Воскресенского муниципального района Москов-ской области»

Проведение Дней национальной культу-ры в муниципальных образовательных учреждениях Воскресенского муници-пального района  

6.1.3.

Мероприятие 3. 

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

24,8

4,8

5,0

5,0

5,0

5,0

Отдел безопас-ности и мобили-зационной рабо-ты УТБ и МР ад-министрации Воскресенского муниципального района

Создание, издание и распространение полиграфической продукции, электрон-ных презентаций среди населения по воп-росам межнациональных и межконфесси-ональных отношений в Воскресенском муниципальном районе

6.1.4.

Мероприятие 4. 

 

МУ «Управление образования ад-министрации Воскресенского муниципального района Москов-ской области»

Проведение изучения культурного насле-дия народов России, истории и культуры Воскресенского края в рамках системы дополнительного (внешкольного) образо-ания несовершеннолетних в муници-пальных учреждениях, в том числе, с привлечением родителей

МУ «Управление культуры адми-нистрации Воск-ресенского муни-ципального района»

7.

Задача 7. Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижению уровня наркотизации общества  

7.1.

Основное мероприятие.

Итого

3 260,3

540,5

596,3

652,1

707,8

763,6

 

Проведения профилактических меропри-ятий по выявлению наркопотребителей и снижению уровня наркотизации общест-ва на территории Воскресенского муни-ципального района

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

3 260,3

540,5

596,3

652,1

707,8

763,6

7.1.1.

Мероприятие 1.

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

МУ «Управление образования ад-министрации Воскресенского муниципального района»

Социально-психологическое тестирова-ние обучающихся 8-11 классов муници-пальных общеобразовательных учрежде-ний

7.1.2.

Мероприятие 2.

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

3 160,3

520,5

576,3

632,1

687,8

743,6

МУ «Управление образования ад-министрации Воскресенского муниципального района»

Обучение специалистов сопровождения и педагогических работников по профилак-тике наркомании и деструктивных воз-действий с обучающимися общеобразо-вательных учреждений Воскресенского муниципального района

7.1.3.

Мероприятие 3. 

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Отдел безопас-ности и мобили-зационной рабо-ты УТБ и МР ад-министрации Воскресенского муниципального района

Реализация комплекса мероприятий в ходе проведения Всероссийской антинар-котической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

 

ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 1

14 430,5

3 388,2

3 390,6

2 485,4

2 550,4

2 615,9

 

 

Бюджеты городских и сельских поселений

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Бюджет Воскресенского муниципального района

14 430,5

3 388,2

3 390,6

2 485,4

2 550,4

2 615,9

 

 

 

 

Приложение 4

к постановлению администрации

Воскресенского муниципального района

от 30.12.2016 № 3188-ППЗ

 

Приложение 2 к Подпрограмме 1
«Профилактика преступлений и иных правонарушений»

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

программы «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

 

№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решения, тыс. руб.

Показатель реализации мероприятий программы (подпрограммы)

Ед. изме-рения

Отчет-ный базовый период

Планируемое значение показателя по годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

Бюджет района

Другие источники

1.1

Предупреждение тер-рористических прояв-лений и акций на объек-тах социальной сферы и в местах с массовым пребыванием людей

269,3

0,0

Показатель 1. Доля населе-ния в возрасте от 10 до 60 лет, вовлечённых в мероприятия антитеррористической нап-равленности в общей доли численности населения Воск-ресенского района (в сравне-нии с показателем базового периода)

%

23

28

33

38

43

48

1.2

Повышение степени защищенности соци-ально-значимых объек-тов и мест с массовым пребыванием людей

10 349,1

0,0

Показатель 1. Доля социаль-но-значимых объектов, мест с массовым пребыванием лю-дей, оборудованных система-ми видеонаблюдения и под-ключенных к системе «Безо-пасный регион», в общем числе таковых объектов и мест

%

0

1,5

15

45

80

100

 

 

 

 

Показатель 2. Доля соци-ально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных сис-темами контроля управления доступом, в общем числе таковых объектов и мест

%

0

12,4

21,2

56,3

78,6

100

Показатель 3. Доля коммер-ческих объектов, оборудо-

ванных системами видеонаб-людения и подключённых к системе «Безопасный регион»

%

0

0

0

0

0

0

1.3

Снижение уровня под-ростковой (молодеж-ной) преступности

438,0

0,0

Показатель 1. Темп снижения количества преступлений, со-вершенных несовершенно-летними или при их участии

%

100

98,2

97,9

97,4

97

96,6

1.4

Увеличение уровня преступлений, раскры-тых с применением тех-нических средств, за счет внедрения совре-менных средств наблю-дения и оповещения о правонарушениях, обес-печение оперативного принятия решений в целях обеспечения пра-вопорядка и безопаснос-ти граждан

0,0

0,0

Показатель 1. Доля раскры-тых с помощью камер видео-наблюдения системы «Безо-пасный регион» преступлений в общем числе раскрытых преступлений

%

0,2

0,4

1,9

5,2

10,4

15,6

1.5

Повышение мер по ох-ране общественного по-рядка и обеспечению общественной безопас-ности в целях увеличе-ния уровня раскрывае-мости преступлений

0,0

0,0

Показатель 1. Прирост доли раскрытых преступлений (в сравнении с показателем базового периода)

 

%

74,9

0,6

1,4

1,9

2,6

3,2

1.6

Профилактика и преду-преждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприяз-ни  

 

113,8

0,0

Показатель 1. Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направ-ленности, в общей численнос-ти подростков и молодежи (в сравнении с показателем базового периода)

%

22

23,3

23,9

24,6

25,4

26,2

1.7

Повышение эффектив-ности проведения про-филактических меро-приятий по выявлению наркопотребителей и снижению уровня нар-котизации общества

3260,3

0,0

Показатель 1. Прирост числа лиц, состоящих на профилак-тическом учете за потребле-ние наркотических средств в немедицинских целях

%

26

1,6

1,9

2,3

2,8

3,4

 

 

 

 

 

Приложение 5

к постановлению администрации

Воскресенского муниципального района

от 30.12.2016 № 3188-ППЗ

 

Приложение 5 к Программе

«Безопасность в Воскресенском муниципальном районе

на 2015-2019 годы»

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

 

Муниципальный заказчик подпрограммы 2

Администрация Воскресенского муниципального района

Задача 1 подпрограммы 2. Повышение сте-пени готовности сил и средств Воскресенс-кого муниципального района к предупреж-дению и ликвидации чрезвычайных ситуа-ций природного и техногенного характера, %

 

Отчётный (базовый) период 2014 года

2015

2016

2017

2018

2019

63

66

69

72

75

78

Задача 2 подпрограммы 2. Снижение доли утонувших и травмированных людей на вод-ных объектах, %

 

100

99

96

94

91

88

Задача 3 подпрограммы 2. Увеличение фак-тического объема накопления резервного фонда финансовых и материальных ресурсов по отношению к нормативному, %

 

40

40

50

60

70

80

Источники фи-нансирования подпрограммы по годам реализации и главным распо-рядителям бюд-жетных средств,

в том числе по годам:

 

Наименование подпро-граммы

Главный распоря-дитель бюджетных средств

Источник финан-сирования

Расходы (тыс. рублей)

2015

2016

2017

2018

2019

Итого

Подпрограмма 2 «Сни-жение рисков и смягче-ние последствий чрез-вычайных ситуаций природного и техноген-ного характера»

 

Администрация Воскресенского муниципального района

Всего: в том числе:

17 132,3

53 819,4

68 574,6

77 198,9

92 022,0

308 747,2

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

1 874,8

988,2

5 634,8

14 759,1

28 167,0

51 423,9

Межбюджетные трансферты посе-лений

15 257,5

14 801,2

1 794,8

1 794,8

16 125,0

49 773,3

Администрации городских и сель-ских поселений

Средства бюдже-тов поселений

0,0

2 030,0

1 730,0

1 730,0

1 730,0

7 220,0

Объекты экономики на территории района

Внебюджетные источники

0,0

36 000,0

59 415,0

58 915,0

46 000,0

200 330,0

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Планируемые результаты реализации подпрограммы приведены в Приложении 2 к Подпрограмме 2

 

 

 

 

 

Приложение 6

к постановлению администрации

Воскресенского муниципального района

от 30.12.2016 № 3188-ППЗ

 

Приложение 1 к Подпрограмме 2

«Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера»

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограммы 2. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

 

№ п/п

Перечень мероприятий

Источники финансирования

КБК

Объем финансирования ме-роприятия, тыс. руб.

Объемы финансирования по годам реализации,

тыс. руб.

Исполнитель

Результат выполне-ния ме-роприя-тий про-граммы

2015

2016

2017

2018

2019

Задача 1: Повышение степени готовности сил и средств Воскресенского муниципального района к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.

Основное мероприятие: Обеспечение готовности сил и средств Воскресен-ского муниципального района к предупреждению и ликвидации чрезвычай-ных ситуаций природного и техногенного характера

 

 

80 238,9

15 487,1

15 175,6

17 156,2

16 398,9

17 021,1

Отдел ГОЧС, муниципальное учреждение "Воскресенский отряд по предотвращению и защите населения от чрезвычайных ситуаций и проведению аварийно-спасательных работ" (далее - МУ "ВОЧС и ПСР")

 

1.1.

Мероприятие 1: Содер-жание и организация дея-тельности аварийно-спа-сательного отряда.

Бюджет Воскре-сенского муни-ципального района

 

5 603,4

827,4

87 0,4

1 135,4

1 378,1

1 392,1

 

Межбюджетные трансферты из бюджетов посе-лений

 

47 805,5

14 659,7

14 305,2

1 605,8

1 605,8

15 629,0

 

Внебюджетные источники

 

26 830,0

0,0

0,0

13 415,0

13 415,0

0,0

 

1.2.

Мероприятие 2: Прове-дение заседаний КЧС и ОПБ района, в том числе и выездных.

За счет основной деятельности

Отдел ГОЧС

 

1.3.

Мероприятие 3: Разра-ботка основных планиру-ющих документов.

 

1.4.

Мероприятие 4: Прове-дение тренировок и уче-ний с участием МУ "ВО ЧС и ПСР" и ОГ КЧС и ОПБ района, в том числе с привлечением сил и средств районного звена МОСЧС.

 

1.5.

Мероприятие 5: Приоб-ретение автомобиля и оснащение ОГ КЧС района.

Бюджет Воскре-сенского муни-ципального района

0,0

0,0

0,0

1000,0

0,0

0,0

 

Задача 2: Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах

2.1.

Основное мероприятие: Обеспечение безопаснос-ти людей на водных объ-ектах, охраны их жизни и здоровья

 

 

10 040,6

1 047,4

2 147,8

2 229,4

2 111,0

2 504,9

Отдел по де-лам ГОЧС администра-ции Воскре-сенского му-ниципально-го района (далее - отдел ГОЧС)

 

2.2.

Мероприятие 1: Приоб-ретение оборудования и снаряжения для оснаще-ния спасательных постов.

Бюджет Воскре-сенского муни-ципального района

 

2 820,6

1 047,4

117,8

499,4

381,0

774,9

 

2.3.

Мероприятие 2: Прове-дение теоретических и практических занятий с населением, прежде всего с детьми по обучению плаванию и приемам спа-сения на воде.

За счет основной деятельности

 

 

 

 

 

 

 

Отдел ГОЧС, управление образования, Комитет по спорту.

 

2.4.

Мероприятие 3: Обеспе-чение безопасности лю-дей на водных объектах, охраны их жизни и здо-ровья в городском посе-лении Воскресенск

бюджет г.п. Воскресенск

 

6300,0

0,0

1800,0

1500,0

1500,0

1500,0

Администра-ция г.п. Воскресенск

 

2.5.

Мероприятие 4: Обеспе-чение безопасности лю-дей на водных объектах, охраны их жизни и здо-ровья в городском посе-лении Белоозерский

Бюджет г.п. Белоозерский

 

920,0

0,0

230,0

230,0

230,0

230,0

Администр-ация г.п. Бе-лоозерский

 

Задача 3: Увеличение фактического объема накопления резервного фонда финансовых и материальных ресурсов по отношению к нормативному

3.1.

Основное мероприятие: Формирование финансо-вых и материальных ре-зервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

 

 

21 7467,8

597,8

36 496,0

49 189,0

58 689,0

72 496,0

Администра-ция ВМР, отдел ГОЧС

 

3.2.

Мероприятие 1: Форми-рование финансовых ре-зервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Воскресен-ского муниципального района.

Бюджет Воскре-сенского муни-ципального района

 

38 000,0

0,0

0,0

3 000,0

13 000,0

22 000,0

 

Межбюджетные трансферты из бюджетов посе-лений

 

1 967,8

597,8

496,0

189,0

189,0

496,0

 

Внебюджетные источники

 

95 000

0,0

20 500,0

28 000,0

24 500,0

22 000,0

 

3.3.

Мероприятие 2: Форми-рование материальных за-пасов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Воскресен-ского муниципального района.

Бюджет Воскре-сенского муни-ципального рай-она

 

4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4000,0

Отдел ГОЧС, администра-ция ВМР, организации и предприя-тия

 

Внебюджетные источники

 

78500,0

0,0

15500,0

18000,0

21000,0

24000,0

 

 

Итого по Подпрограмме 2, в том числе:

30 8747,2

17 132,3

53 819,4

68 574,6

77 198,9

92 022,0

 

 

Межбюджетные трансферты поселений

49 773,3

15 257,5

14 801,2

17 94,8

17 94,8

16 125,0

Бюджет Воскресенского муниципального района

51 423,9

18 74,8

988,2

5 634,8

14 759,1

28 167,0

Внебюджетные источники

200 330,0

0,0

36 000,0

59 415,0

58 915,0

46 000,0

Бюджеты поселений

7220,0

0,0

2030,0

1730,0

1730,0

1730,0

 

Приложение 7

к постановлению администрации

Воскресенского муниципального района

от 30.12.2016 № 3188-ППЗ

 

Приложение 2 к Подпрограмме 2

«Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера»

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

 

№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решения, тыс. руб.

Показатель реализации мероприятий программы (подпрограммы)

Ед. измере-ния

Отчет-ный базовый период

Планируемое значение показателя по

годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

Бюджет района

Другие источники

Подпрограмма 2. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

2.1.

Повышение степени го-товности сил и средств Воскресенского муници-пального района к пре-дупреждению и ликвида-ции чрезвычайных ситу-аций природного и тех-ногенного характера

5 603,4

74 635,5

Показатель 1: Увеличение соотношения степени го-товности личного состава формирований к реагиро-ванию и организации про-ведения аварийно-спаса-тельных и других неотлож-ных работ к нормативной степени готовности отно-сительно показателей 2014 года

%

63

66

69

72

75

78

2.2.

 

Снижение доли утонув-ших и травмированных людей на водных объек-тах

2 820,6

7 220,0

Показатель 1: Снижение доли утонувших и травми-рованных людей на водных объектах, расположенных на территории Воскресен-ского муниципального района, по сравнению с показателем 2014 года

%

100

99

96

94

91

88

 

 

Показатель 2: Увеличение процента населения Воск-ресенского муниципального района, прежде всего детей, обученных плаванию и при-емам спасения на воде, по сравнению с показателем 2014 года

%

20

-

30

40

50

60

2.3.

 

Увеличение фактичес-кого объема накопления резервного фонда финан-совых и материальных ресурсов по отношению к нормативному

38 000,0

179 467,8

Показатель 1: Соотноше-ние фактического и норма-тивного объема накопления резервного фонда матери-альных ресурсов Москов-ской области для ликвида-ции чрезвычайных ситуа-ций межмуниципального и муниципального характера на территории Воскресен-ского муниципального района

%

40

40

50

60

70

80

 

 

Показатель 2. Увеличение уровня финансовых ресур-сов Воскресенского муни-ципального района для лик-видации чрезвычайных си-туаций, в том числе послед-ствий террористических актов, в расчете на душу населения

Руб./чел

116,36

-

148,36

198,36

238,36

278,36

 

 

Показатель 3. Увеличение уровня материальных ре-сурсов Воскресенского му-ниципального района для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе пос-ледствий террористических актов, в расчете на душу населения

Руб./чел

79,84

-

139,84

189,84

139,84

189,84

 

Приложение 8

к постановлению администрации

Воскресенского муниципального района

от 30.12.2016 № 3188-ППЗ

Приложение 6 к Программе «Безопасность в

Воскресенском муниципальное районе

на 2015-2019 годы»

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

«Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения»

Муниципальный заказчик подпрограммы 3

Администрация Воскресенского муниципального района

Задача 1 подпрограммы 3. Увеличение охвата населения оповещением путем создания и под-держание в готовности комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвы-чайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, %.

 

Отчётный (базовый) период 2014 года

2015

2016

2017

2018

2019

70

70

75

80

90

95

Задача 2 подпрограммы 3. Сокращение среднего времени реагирования экстренных служб на обращения по единому номеру 112, %.

 

0

0

0

0

10

15

Источники финанси-рования подпрограм-мы по годам реали-зации и главным распорядителям бюджетных средств,

в том числе по годам:

Наименование подпро-граммы

Главный рас-порядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2015

2016

2017

2018

2019

Итого

Подпрограмма 3 «Разви-тие и совершенствование системы оповещения и информирования населения»

Администра-ция Воскресен-ского муници-пального района

Всего: в том числе:

11 316,9

13 469,6

11 906,5

10 034,0

10 412,0

57 139,0

Средства бюд-жета Воскресен-ского муници-пального района

10 627,9

12 730,4

11 759,5

9 887,0

9 487,0

54 491,8

Межбюджетные трансферты поселений

689,0

739,2

147,0

147,0

925,0

2 647,2

Администрации городских поселений

Внебюджетные средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Планируемые результаты реализации подпрограммы приведены в Приложении 2 к Подпрограмме 3

Приложение 9

к постановлению администрации

Воскресенского муниципального района

от 30.12.2016 № 3188-ППЗ

 

Приложение 1 к Подпрограмме 3

"Развитие и совершенствование системы

оповещения и информирования населения"

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограммы 3. Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения

муниципальной программы "Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы"

 

№ п/п

Перечень мероприятий

Источники финансиро-вания

КБК

Объем финансирования мероприятия, тыс. руб.

Объемы финансирования по годам реализации, тыс. руб.

Исполнитель

Результат выполне-ния ме-роприятий програм-мы

2015

2016

2017

2018

2019

Задача 1: Увеличение охвата населения оповещением путем создания и поддержание в готовности комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

1.

Основное мероприятие: Создание и поддержание в готовности комп-лексной системы экстренного опо-вещения населения при чрезвычай-ных ситуациях или об угрозе воз-никновения чрезвычайных ситуаций

 

 

11 080,9

3 457,5

3 204,9

2 946,5

547,0

925,0

отдел ГОЧС

 

1.1.

Мероприятие 1: Расширение зон оповещения населения района КСЭОН, в том числе за счет сопря-жения с РАСЦО и ЛСО ОО

Бюджет Воскресен-ского муни-ципального района

 

8 200,5

2 768,5

2 232,5

2 799,5

400,0

0,0

 

1.1.1

Поставка, сборка, установка и ввод в эксплуатацию оборудования для КСЭОН

 

8 200,5

2 768,5

2 232,5

2 799,5

400,0

0,0

 

1.2.

Мероприятие 2: Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения района, аренда линий управления и мест размещения комплекса технологических ресур-сов.

 

 

2 880,4

689,0

972,4

147,0

147,0

925,0

 

1.2.1

Оказание услуг эксплуатационно-техническое обслуживание системы РАСЦО населения.

Бюджет Воскресен-ского муни-ципального района

 

233,2

0,0

233,2

0,0

0,0

0,0

 

 

1.2.2

Оказание услуг эксплуатационно-техническое обслуживание системы КСЭОН АСО "Сенсор".

Межбюджетные транс-ферты из бюджетов поселений

 

2 142,5

689,0

234,5

147,0

147,0

925,0

 

1.2.3

Оказание услуг по подключению и эксплуатации линий доступа по уп-равлению КСЭОН

 

224,2

0,0

224,2

0,0

0,0

0,0

 

1.2.4

Оказание услуг по предоставлению комплекса технологических ресур-сов для обеспечения функциониро-вания оборудования региональной системы оповещения.

 

280,5

0,0

280,5

0,0

0,0

0,0

 

Бюджет Воскресен-ского муни-ципального района

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Задача 2: Сокращение среднего времени реагирования экстренных служб на обращения по единому номеру 112.

2.

Основное мероприятие: Обеспе-чение деятельности Единой дежур-ной-диспетчерской службы - 112

Бюджет Воскресен-ского муни-ципального района

 

46 058,1

7 859,4

10 264,7

8 960,0

9 487,0

9 487,0

МУ "ВОЧС и ПСР", отдел ГОЧС

 

2.1

Мероприятие 1: Содержание и организация деятельности Единой дежурной-диспетчерской службы - 112

 

46 058,1

7 859,4

10 264,7

8 960,0

9 487,0

9 487,0

 

 

 

Итого по Подпрограмме 3, в том числе:                                   

57 139,0

11 16,9

13 469,6

11 906,5

10 034,0

10 412,0

 

 

Межбюджетные трансферты поселений

2 647,2

689,0

739,2

147,0

147,0

925,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Воскресенского муниципального района

54 491,8

10 627,9

12 730,4

11 759,5

9887,0

9487,0

 

Приложение 10

к постановлению администрации

Воскресенского муниципального района

от 30.12.2016 № 3188-ППЗ

 

Приложение 2 к Подпрограмме 3

"Развитие и совершенствование системы

оповещения и информирования населения"

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

«Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения»

 

№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решения, тыс. руб.

Показатель реализации мероприятий программы (подпрограммы)

Ед. измере-ния

Отчетный базовый период

Планируемое значение показателя по годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

Бюджет района

Другие источники

Подпрограмма 3. Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения

3.1

Увеличение охвата насе-ления оповещением пу-тем создания и поддер-жание в готовности комплексной системы экстренного оповеще-ния населения при чрез-вычайных ситуациях или об угрозе возникно-вения чрезвычайных ситуаций

8 200,5

2 880,5

Показатель 1: Охват населения муниципального образования централизованным оповещени-ем и информированием по ка-налам

%

70

70

75

80

90

95

3.2

Сокращение среднего времени реагирования экстренных служб на обращения по единому номеру 112

46 058,1

0,0

Показатель 2: Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экст-ренных оперативных служб на обращения населения по едино-му номеру «112»

%

0

0

0

0

10

15

 

 

 

Приложение 11

к постановлению администрации

Воскресенского муниципального района

от 30.12.2016 № 3188-ППЗ

 

Приложение 7 к Программе «Безопасность в

Воскресенском муниципальном районе

на 2015-2019 годы»

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

«Обеспечение пожарной безопасности»

 

Муниципальный заказчик подпрограммы 4

Администрация Воскресенского муниципального района

Задача 1 подпрограммы 4. Снижение числа пожаров на территории района по отноше-нию к количеству базового периода, %

 

Отчётный (базовый) период на 2014

2015

2016

2017

2018

2019

100

99

98

97

96

95

Задача 2 подпрограммы 4. Снижение доли травмируемых и погибших людей в резуль-тате пожаров по отношении к общему чис-лу травмируемых и погибших, %.

 

100

99

99

98,6

98

97,6

Источники фи-нансирования подпрограммы по годам реализации и главным распо-рядителям бюд-жетных средств,

в том числе по годам:

 

Наименование подпрограммы

Главный распоря-дитель бюджет-ных средств

Источник финанси-рования

Расходы (тыс. рублей)

2015

2016

2017

2018

2019

Итого

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопаснос-ти»

 

 

Всего: в том числе:

102,2

8 729,9

2 137,8

2 102,8

3 424,0

16 496,7

Администрация ВМР

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

40,0

Управление образования

0,0

4967,1

0,0

0,0

0,0

4 967,1

Управление культуры

102,2

32,1

6,6

13,8

0,0

154,7

Управление по обеспечению дея-тельности проти-вопожарной спа-сательной службы

Средства бюджета Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

2000,0

Администрации городских и сель-ских поселений

Средства бюджетов поселений

0,0

4 078,9

2 131,2

2 069,0

1 404,0

9 334,9

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Планируемые результаты реализации подпрограммы приведены в Приложении 2 к подпрограмме 4

 

 

Приложение 12

к постановлению администрации

Воскресенского муниципального района

от 30.12.2016 № 3188-ППЗ

 

Приложение 1 к Подпрограмме 4

«Обеспечение пожарной безопасности»

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограммы 4. «Обеспечение пожарной безопасности»

 

№ п/п

Перечень мероприятий

Источники

финансирования

КБК

Объем финансирования мероприя-тия, тыс. руб.

Объемы финансирования по годам

реализации, тыс. руб.

Исполнитель

Резуль-тат вы-полне-ния ме-роприя-тий про-граммы

2015

2016

2017

2018

2019

Задача 1. Снижение числа пожаров на территории района по отношению к количеству базового периода.

1.

Основное мероприятие. Проведение мероприятий по снижению числа пожаров на территории района

 

 

3 620,2

0,0

510,2

517,0

469,0

2 124,0

 

 

1.1

Мероприятие 1. Приобре-тение техники, оборудова-ния снаряжения и оказание услуг для обеспечения меро-приятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных при-родными пожарами

Бюджет Москов-ской области

 

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

Управление по обеспече-нию пожар-ной спаса-тельной службы МО

 

Бюджет Воскре-сенского муници-пального района

 

40,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

отдел ГОЧС

1.2

Мероприятие 2. Организа-ция обучения населения ме-рам пожарной безопасности и пропаганда в области по-жарной безопасности, содей-ствие распространению по-жарно-технических знаний.

Бюджет поселений:

 

532,0

0,0

162,0

167,0

99,0

104,0

Администра-ции поселе-ний района

 

г.п.Воскресенск

 

160,0

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0

г.п.Белоозерский

 

160,0

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0

г.п.Хорлово

 

40,0

0,0

5,0

10,0

10,0

15,0

г.п.им.Цюрупы

 

36,0

0,0

9,0

9,0

9,0

9,0

с.п.Ашитковское

 

720,0

0,0

60,0

60,0

0,0

0,0

с.п.Фединское

 

32,0

0,0

8,0

8,0

0,0

0,0

1.3.

Мероприятие 3. Организа-ция мероприятий по увели-чению доли добровольных пожарных, зарегистриро-ванных в едином реестре Московской области (обу-ченных, застрахованных и задействованных по назна-чению ОМС) от норматив-ного количества для муни-ципального образования Московской области

Бюджет поселений:

 

1 048,2

0,0

348,2

350,0

350,0

0,0

Администра-ции поселе-ний района

 

1.3.1

Создание условий для деятельности добровольных пожарных формирований на территории поселений

Всего:

 

1 048,2

0,0

348,2

350,0

350,0

0,0

г.п.Воскресенск

 

350,0

0,0

0,0

0,0

350,0

0,0

г.п.Белоозерский

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

г.п.Хорлово

 

348,2

0,0

348,2

0,0

0,0

0,0

г.п.им.Цюрупы

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

с.п.Ашитковское

 

350,0

0,0

0,0

350,0

0,0

0,0

с.п.Фединское

 

0,0

0,

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2. Снижение доли травмируемых и погибших людей в результате пожаров по отношении к общему числу травмируемых и погибших.

2.

Основное мероприятие. Повышение уровня пожарной безопасности в населенных пунктах района, снижение травматизма и смертности в результате пожаров

Бюджет Воскресенского муниципального района

 

12 876,5

102,2

8 567,9

1 622,6

1 633,8

950,0

 

 

2.1

Мероприятие 1. Приобре-

тение средств, выполнение работ и оказание услуг по обеспечению пожарной бе-зопасности на муниципаль-ных объектах с массовым пребыванием людей и со-циально - значимых объек-тах

Бюджет Воскресен-ского муниципаль-ного района

 

5 121,8

102,2

4 999,2

6,6

13,8

0,0

 

 

 

2.1.1

Приобретение средств, вы-полнение работ и оказание услуг по обеспечению по-жарной безопасности на му-ниципальных объектах дошкольного образования

Бюджет Воскресен-ского муниципаль-ного района

 

2 082,6

0,0

2 082,6

0,0

0,0

0,0

Управление образования администра-ции ВМР МО

 

 

2.1.2

Приобретение средств, вы-полнение работ и оказание услуг по обеспечению по-жарной безопасности на муниципальных объектах общего образования

Бюджет Воскресен-ского муниципаль-ного района

 

2757,7

0,0

2757,7

0,0

0,0

0,0

Управление образования администра-ции ВМР МО

 

2.1.3

Приобретение средств, вы-полнение работ и оказание услуг по обеспечению по-жарной безопасности на му-ниципальных объектах

Бюджет Воскресен-ского муниципаль-ного района

 

126,8

0,0

126,8

0,0

0,0

0,0

Управление образования администра-ции ВМР МО

 

2.1.4

Приобретение средств, вы-полнение работ и оказание услуг по обеспечению по-жарной безопасности на му-ниципальных объектах до-полнительного образования.

Бюджет Воскресен-ского муниципаль-ного района

 

154,7

102,2

32,1

6,6

13,8

0,0

Управление культуры ад-министрации ВМР МО (да-лее – Управ-ление культу-ры)

 

2.2

Мероприятие 2. Обеспече-ние надлежащего состояния источников противопожар-ного водоснабжения, содер-жание в исправном состоя-нии средств обеспечения пожарной безопасности жи-лых и общественных зданий, находящихся в муниципаль-ной собственности

Бюджет поселений:

 

7 754,7

0,0

3 568,7

1 616,0

1 620,0

950,0

Администра-ции поселе-ний

 

г.п.Воскресенск

 

3 880,0

0,0

2 500,0

456,0

460,0

460,0

г.п.Белоозерский

 

640,0

0,0

160,0

160,0

160,0

160,0

г.п.Хорлово

 

1 415,0

0,0

155,0

170,0

880,0

210,0

г.п.им.Цюрупы

 

480,0

0,0

120,0

120,0

120,0

120,0

с.п.Ашитковское

 

705,7

0,0

341,7

364,0

0,0

0,0

с.п.Фединское

 

634,0

0,0

292,0

342,0

0,0

0,0

2.3

Мероприятие 3. Социаль-ное и экономическое сти-мулирование участия граж-дан и организаций в добро-вольной пожарной охране, в том числе участия в борь-бе с пожарами

за счет основной деятельности

 

 

 

 

 

 

 

Администра-ции поселе-ний

 

г.п.Воскресенск

 

 

 

 

 

 

 

г.п.Белоозерский

 

 

 

 

 

 

 

г.п.Хорлово

 

 

 

 

 

 

 

г.п.им.Цюрупы

 

 

 

 

 

 

 

с.п.Ашитковское

 

 

 

 

 

 

 

с.п.Фединское

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по Подпрограмме 4, в том числе:

16 496,7

102,2

9 078,1

2 139,6

2 102,8

3 074,0

 

 

Бюджет Воскресенского муниципального района

5 161,8

102,2

4 999,2

6,6

33,8

20,0

Бюджет поселений

9 334,9

0,0

4 078,9

2 131,2

2 069,0

1 054,0

Бюджет Московской области

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

 

 

 

Приложение 13

к постановлению администрации

Воскресенского муниципального района

от 30.12.2016 № 3188-ППЗ

 

Приложение 2 к Подпрограмме 4

«Обеспечение пожарной безопасности»

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4

«Обеспечение пожарной безопасности»

 

 

№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решения, тыс. руб.

Показатель реализации мероприятий программы (подпрограммы)

Ед. измерен-ия

Отчет-ный базовый период

Планируемое значение показателя по годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

Бюджет района

Другие источники

Подпрограмма 4. Обеспечение пожарной безопасности

4.1

Снижение числа пожаров на территории района по отношению к количеству базового периода.

40,0

2 532,0

Показатель 1: Снижение доли пожаров, произошедших на территории Воскресенского му-ниципального района, от обще-го числа происшествий и ЧС на территории Воскресенского му-ниципального района по срав-нению с показателем 2014 года

%

100

99

98

97

96

95

4.2

0,0

1 048,2

Показатель 2: Доля доброволь-ных пожарных зарегистриро-ванных в едином реестре Мос-ковской области (обученных, застрахованных и задействован-ных по назначению ОМС) от нормативного количества для муниципального образования Московской области.

%

0

-

5

7

10

12

4.3

Снижение доли травми-руемых и погибших лю-дей в результате пожаров по отношении к общему числу травмируемых и погибших.

5 121,8

7 754,7

Показатель 3: Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошед-ших на территории Воскресен-ского муниципального района, по сравнению с показателем 2014 года

%

100

99

99

98,6

98

97,6

 

 

 

Приложение 14

к постановлению администрации

Воскресенского муниципального района

от 30.12.2016 № 3188-ППЗ

 

Приложение 8 к Программе «Безопасность в

Воскресенском муниципального района

на 2015-2019 годы»

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны»

Муниципальный заказчик подпрограммы 5

Администрация Воскресенского муниципального района

Задача 1 подпрограммы 5. Увеличения обеспе-ченности имуществом гражданской обороны по отношению к нормативам, %.

 

Отчётный (базовый) период 2014 года

2015

2016

2017

2018

2019

30

30

32

34

36

38

Задача 2 подпрограммы 5. Увеличение коли-чества объектов гражданской обороны гото-вых к использованию по предназначению, от-носительно общего количества объектов, %.

 

9,7

11,9

13,6

15,3

17,0

18,7

Источники фи-нансирования подпрограммы по годам реализации и главным распо-рядителям бюд-жетных средств,

в том числе по годам:

 

Наименование подпрог-раммы

Главный распо-рядитель бюд-жетных средств

Источник финан-сирования

Расходы (тыс. рублей)

2015

2016

2017

2018

2019

Итого

Подпрограмма 5 «Обеспе-чение мероприятий граж-данской обороны»

 

Администрация Воскресенского муниципального района

Всего: в том числе:

2 918,6

2 361,0

2 850,7

2 865,1

2 900,0

13 895,4

Средства бюджета Воскресенского муниципального района

2 693,6

2 361,0

2 850,7

2 865,1

2 900,0

13 670,4

Межбюджетные трансферты поселений

225,0

0,0

0,0

0,0

0,0

225,0

Планируемые результаты реализации подпрограммы

Планируемые результаты реализации подпрограммы приведены в Приложении 2 к Подпрограмме 5

 

 

 

Приложение 15

к постановлению администрации

Воскресенского муниципального района

от 30.12.2016 № 3188-ППЗ

 

Приложение 1 к Подпрограмме 5

"Обеспечение мероприятий гражданской обороны"

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограммы 5.  Обеспечение мероприятий гражданской обороны "Обеспечение мероприятий гражданской обороны"

муниципальной программы «Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

№ п/п

Перечень мероприятий

Источники

финансирования

КБК

Объем финансирования мероприятия, тыс. руб.

Объемы финансирования по годам реализации,

тыс. руб.

Исполнитель

Резуль-тат вы-полнения мероприятий программы

2015

2016

2017

2018

2019

 

Задача 1. Увеличение количества объектов гражданской обороны готовых к использованию по предназначению, относительно общего количества объектов.

1.

Основное мероприятие. Содержание и подготовка объектов гражданской обо-роны.

Бюджет Воскре-сенского муници-пального района

 

10 804,3

2 009,4

1 794,9

2 300,0

2 300,0

2 400,0

отдел ГОЧС

 

 

1.1.

Мероприятие 1. Ремонт и содержание объектов гражд-анской обороны.

 

10 804,3

2 009,4

1 794,9

2 300,0

2 300,0

2 400,0

1.1.1

Ремонт ЗС ГО с проведени-ем монтажных работ обору-дования ЗС ГО.

 

10 804,3

2 009,4

1 794,9

2 300,0

2 300,0

2 400,0

Задача 2: Увеличение обеспеченности имуществом гражданской обороны по отношению к нормативам.

2.

Основное мероприятие: Создание запасов материаль-но-технических, продоволь-ственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны

 

 

593,8

411,8

66,2

50,7

65,1

0,0

Отдел ГОЧС, управление культуры

 

2.1.

Мероприятие 1: Создание запасов средств индивиду-альной защиты, используе-мых в целях гражданской обороны.

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселе-ний

 

225,0

225,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Воскре-сенского муници-пального района

 

318,1

186,8

66,2

0,0

65,1

0,0

2.1.1

Приобретение медицинских средств индивидуальной защиты

 

66,18

0,0

66,2

0,0

0,0

0,0

Отдел ГОЧС

2.1.2

Создание запасов средств индивидуальной защиты, используемых в целях граж-данской обороны.

 

251,9

186,8

0,0

50,7

65,1

0,0

Управление культуры

 

Задача 3: Увеличение числа обученных по вопросам ГОЧС.

3

Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий по пропаганде, обучению населения и совершенство-ванию учебно-материальной базы района по вопросам ГО.

Бюджет Воскре-сенского муници-пального района

 

2 497,3

497,4

499,9

500,0

500,0

500,0

Отдел ГОЧС

 

3.1.

Мероприятие 1. Разработка проекта перепланировки с устройством отдельного входа в районный учебно-консультационный пункт ГОЧС

 

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

 

 

3.2.

Мероприятие 2. Ремонт, содержание, организация деятельности и оснащение районного учебно-консуль-тационного пункта ГОЧС

Бюджет Воскре-сенского муници-пального района

 

2 467,3

497,4

469,9

500,0

500,0

500,0

 

3.2.1

Ремонт районного учебно-консультационного пункта ГОЧС.

 

3 467,3

497,4

469,9

500,0

500,0

500,0

 

3.3

Мероприятие 3. Пропаганда знаний и обучение населе-ния по вопросам ГОЧС, включая размещение мате-риалов в СМИ, Интернете, на радио и местном ТВ.

в рамках основной деятельности

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Мероприятия 4. Проведе-ние школьных викторин, со-ревнований, конкурсов и тренировок по тематике ГОЧС.

в рамках основной деятельности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по Подпрограмме 5, в том числе:                                                        

13 895,4

2 918,6

2 361,0

2 850,7

2 865,1

2 900,0

 

 

 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений

225,0

225,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Бюджет Воскресенского муниципального района

13 670,4

2 693,6

2 361,0

2 850,7

2 865,1

2 900,0

 

 

 

Приложение 16

к постановлению администрации

Воскресенского муниципального района

от 30.12.2016 № 3188-ППЗ

 

Приложение 2 к Подпрограмме 5

"Обеспечение мероприятий гражданской обороны"

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны»

 

№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решения, тыс. руб.

Показатель реализации мероприятий программы (подпрограммы)

Ед. измере-ния

Отчет-ный базовый период

Планируемое значение показателя по годам реализации

2015

2016

2017

2018

2019

Бюджет района

Другие источники

Подпрограмма 5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны

5.1.

Увеличение количества объектов гражданской обо-роны, готовых к использова-нию по предназначению, от-носительно общего коли-чества объектов.

10 804,3

0,0

Показатель 2: Увеличение степени готовности ЗС ГО по отношению к имеюще-муся фонду ЗС ГО

%

9,7

11,9

13,6

15,3

17,0

18,7

5.2.

Увеличения обеспеченности имуществом гражданской обороны по отношению к нормативам.

318,1

225,0

Показатель 1: Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами

%

30

30

32

34

36

38