№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования (тыс. руб.) | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2016 год | Достигнутое значение показателя за 2016 год | |
Всего | Всего | |||||||
Муниципальная программа : "Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы" | ||||||||
Подпрограмма 1. "Развитие дошкольного образования" | ||||||||
1 | Отношение
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование
в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования (на конец года) | 1 024 091,70 | 991 100,20 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года)* | Процент | 100 | 100 | |
Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учёте для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году | Качественный показатель | 58 | 71,4 | |||||
Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников** | единиц | 0 | 0 | |||||
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Процент | 100 | 100 | |||||
Доля муниципальных организаций дошкольного образования, подключенных к сети Интернет | Процент | 100 | 100 | |||||
удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | Процент | 60 | 100 | |||||
доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, оснащенных современным оборудованием | Процент | 7,4 | 7,4 | |||||
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области (в муниципальных образовательных организаций в Московской области)* | Процент | 100 | 100 | |||||
оснащение оборудованием дошкольных образовательных организаций Воскресенского муниципального района Московской области - победителей областного Конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области. | единиц | 2 | 2 | |||||
Подпрограмма 2. "Развитие общего образования" | ||||||||
1 | Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в общей численности обучающихся по программам общего образования | 1 307 083,60 | 1 292 945,15 | Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в общей численности обучающихся по программам общего образования | Процент | 54 | 71,93 | |
Доля общеобразовательных организаций, перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления), в общей численности общеобразовательных организаций | Процент | 100 | 100 | |||||
Количество построенных общеобразовательных организаций по годам реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников** | единиц | 0 | 0 | |||||
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях** | Процент | 100 | 100 | |||||
Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по экономике Московской области (в муниципальных образовательных организациях Московской области)* | Процент | 100 | 105,89 | |||||
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет | Процент | 100 | 100 | |||||
доля общеобразовательных организаций, включенных в региональную инфраструктуру инновационной деятельности в общей численности общеобразовательных организаций | Процент | 51,7 | 51,7 | |||||
количество обучающихся, подвезенных к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах | Человек | 487 | 487 | |||||
Доля обучающихся во вторую смену | Процент | 0 | 0 | |||||
2 | Увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, прошедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств от количества обучающихся с 13 лет, в общеобразовательных организациях, подлежащих профосмотрам | 0,00 | 0,00 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, прошедших профилактические осмотры с целью раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств от количества обучающихся с 13 лет в общеобразовательных организациях, подлежащих профосмотрам | Процент | 100.0 | 101 | |
Подпрограмма 3. "Дополнительное образование и воспитание детей" | ||||||||
1 | Увеличение
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам
| 279 167,20 | 276 877,00 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в сфере образования | Процент | 8,2 | 51,76 | |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в сфере культуры | Процент | 6 | 6,1 | |||||
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, в сфере образования | Процент | 44,8 | 58,77 | |||||
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, в сфере культуры и спорта | Процент | 38 | 38 | |||||
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области в сфере физической культуры и спорта* | Процент | 90 | 97,97 | |||||
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области в сфере образования* | Процент | 90 | 82,2 | |||||
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области в сфере культуры* | Процент | 90 | 96,5 | |||||
Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности, процент | Процент | 4,2 | 8,5 | |||||
2 | Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | 0,00 | Доля победителей и призёров творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня | Качественный показатель | 1,1 | 1,1 | ||
Подпрограмма 4. "Создание условий для реализации муниципальной программы" | ||||||||
1 | Повышение качества и эффективности
муниципальных услуг в системе образования Воскресенского муниципального
района Московской области | 116 588,60 | 100 612,90 | удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | Процент | 25 | 100 | |
Муниципальная программа : «Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» | ||||||||
Подпрограмма 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта | ||||||||
1 | Вовлечение жителей Воскресенского муниципального района в систематические занятия физической культурой и спортом с целью увеличения числа жителей Воскресенского муниципального района, систематически занимающихся физкультурой и спортом, тыс.чел. | 1 622,70 | 1 595,00 | Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Воскресенском муниципальном районе Московской области | Тысяча человек | 47,89 | 47,89 | |
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий, ед. | Качественный показатель | 70 | 58 | |||||
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (% от числа жителей) | Процент | 27,2 | 27,2 | |||||
Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности (% от численности детей и молодежи) | Процент | 26,49 | 26,49 | |||||
Доля граждан Российской Федерации, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | В процентах к базовому году | 23,3 | 23,3 | |||||
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | Процент | 69,0 | 69,0 | |||||
Количество жителей Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом* | Тысяча человек | 47,89 | 47,89 | |||||
2 | Развитие спортивной инфраструктуры на территории Воскресенского муниципального района с целью увеличения числа жителей Воскресенского муниципального района, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности жителей Воскресенского муниципального района, тыс.чел. | 565 072,77 | 437 719,60 | Количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере физической культууры и спорта, применивших нормативы коммунальных услуг | единиц | 19 | 19 | |
Общее количество учреждений социальной сферы, относящихся к сфере физической культуры и спорта | единиц | 19 | 19 | |||||
Уровень обеспеченности населения объектами спорта: | Процент | 16,51 | 16,51 | |||||
Уровень обеспеченности населения спортивными залами | Процент | 26,71 | 26,71 | |||||
Уровень обеспеченности населения плоскостными сооружениями | Процент | 55,6 | 55,6 | |||||
Уровень обеспеченности населения плавательными бассейнами | Процент | 12,69 | 12,69 | |||||
Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов | единиц | 1 | 1 | |||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта. | Рубль | 26062,5 | 24653 | |||||
Доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений, % | Процент | 18 | 18 | |||||
Доля жителей Воскресеснкого муниципального района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Процент | 0 | 0 | |||||
Количество жителей Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Тысяча человек | 47,89 | 47,89 | |||||
Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет | Процент | 87,9 | 87,9 | |||||
Количество квалифицированных тренеров и тренеров – преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом) | Человек | 295 | 295 | |||||
Эффективность использования существующих объектов спорта | Процент | 30,9 | 30,9 | |||||
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Процент | 20 | 20 | |||||
Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений** | Единица | 1 | 1 | |||||
Доля эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений, соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплен тренер | Процент | 100 | 100 | |||||
3 | Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом с целью увеличения доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности жителей Воскресенского муниципального района, % | 8 644,80 | 8 442,40 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом (% от численности лиц данной категории) | Процент | 1,9 | 1,9 | |
Подпрограмма 2. Реализация молодежной политики | ||||||||
1 | Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив с целью увеличения доли молодых граждан, участвующих в общественных организациях и объединениях, % | 1 079,30 | 1 079,30 | Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (% от числа жителе в возрасте от 14 до 30 лет) | Качественный показатель | 1,8 | 1,8 | |
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию (% от числа жителе в возрасте от 14 до 30 лет) | Качественный показатель | 40,2 | 40,2 | |||||
Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений (% от числа жителе в возрасте от 14 до 30 лет) | Процент | 30,25 | 30,25 | |||||
Количество мероприятий патриотической тематики, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи | единиц | 12 | 12 | |||||
Уровень соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью муниципального образования нормативам минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью по месту жительства | Процент | 29,49 | 45,3 | |||||
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации программы | ||||||||
1 | Повышение эффективности финансового, информационного сопровождения деятельности Комитета по физической культуре и спорту Воскресенского муниципального района. | 8 064,60 | 8 034,90 | |||||
Подпрограмма 4. Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни населения | ||||||||
1 | Формирование здорового образа жизни в т.ч. за счет ежегодного прохождения диспансеризации не менее 23% взрослого населения от общего числа взрослого населения. | 0,00 | 0,00 | Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов** | Единица | 1 | 0 | |
Открытие офисов врачей общей практики** | Единица | 1 | 1 | |||||
Смертность от дорожно-транспортных происшествий * | случаев на 100 тыс. человек | 8 | 16,1 | |||||
Доля взрослого населения муниципального образования, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения | Процент | 23 | 22,2 | |||||
Дефицит медицинских кадров в лечебных учреждениях муниципального образования (поселения), процент | Процент | 35 | 37,2 | |||||
Муниципальная программа : Сохранение и развитие культуры Воскресенского муниципального района на 2014 - 2018 годы | ||||||||
Подпрограмма 1. Развитие библиотечного дела | ||||||||
1 | Организация библиотечного обслуживания населения и повышение доступности и качества библиотечных услуг с целью увеличения количества посещений библиотек, человек | 50 593,10 | 50 590,50 | Доля библиотек филиалов, принявших участие в ежегодном районном конкурсе "Библиотека - открытый мир идей" | Процент | 90 | 95 | |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области, из них: работников государственных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области* | Процент | 80,2 | 81,87 | |||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, руб. | Рубль | 33955,48 | 35173,81 | |||||
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Воскресенского муниципального района Московской области | Процент | 160 | 161 | |||||
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде | Процент | 100 | 100 | |||||
Увеличение количества посещений библиотек | Человек | 225100 | 254460 | |||||
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | Процент | 85,7 | 89,26 | |||||
Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 1 квартал 2016 года в Воскресенском районе | Процент | 120 | 120 | |||||
Подпрограмма 2. Развитие культурно - досуговой и театрально - концертной деятельности в Воскресенском муниципальном районе | ||||||||
1 | Организация культурно-досуговой и театрально-концертной деятельности, с целью увеличения доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств | 289 567,20 | 284 884,70 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области, из них: работников государственных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области* | Процент | 80,2 | 81,87 | |
Исполнение утвержденного театрально-концертного плана мероприятий | Процент | 95 | 100 | |||||
Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области** | Единица | 0 | 0 | |||||
Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Московской области** | Единица | 0 | 0 | |||||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, руб. | Рубль | 33955,48 | 35173,81 | |||||
Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства, ед. | Единица | 1 | 11 | |||||
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств, процент | Процент | 4,19 | 6,6 | |||||
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | Процент | 85,7 | 89,26 | |||||
Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 1 кварта 2016 года в Воскресенском муниципальном районе | Процент | 120 | 120 | |||||
Подпрограмма 3. Укрепление материально - технической базы муниципальных учреждений культуры | ||||||||
1 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры путем проведения строительства (реконструкции), ремонтов и материально-технического переоснащения с целью сокращения доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта | 23 020,70 | 14 439,60 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | Процент | 64 | 64 | |
Увеличение количества посещений театрально – концертных мероприятий | Процент | 6 | 6 | |||||
Увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий | Процент | 7 | 7 | |||||
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации Программы | ||||||||
1 | Организация осуществления функций и полномочий МКУ "Централизованная бухгалтерия", реализация мероприятий по переходу к "умной социальной политике" | 13 694,80 | 13 694,80 | |||||
Муниципальная программа : «Развитие малого и среднего предпринимательства в Воскресенском муниципальном районе Московской области на 2015-2019 годы» | ||||||||
1 | Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий Воскресенского муниципального района. | 4 002,56 | 4 002,56 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий, % | Качественный показатель | 113 | 120 | |
Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку | Единица | 3 | 10 | |||||
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в Московской области | Процент | 21,22 | 23,5 | |||||
Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятиях в Московской области, руб. | Качественный показатель | 23586,1 | 27412 | |||||
Количество малых и средних предприятий на 1 тысячу жителей | Единица | 8,7 | 13,43 | |||||
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | Единица | 2 | 1 | |||||
Количество вновь созданных предприятияй малого и среднего бизнеса** | Единица | 3 | 147 | |||||
Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий | Процент | 0,07 | 0,07 | |||||
2 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций, в рамках обеспечения доступности производственной и высокотехнологичной инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства | 0,00 | 0,00 | Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и производства (нарастающим итогом), ед. | Качественный показатель | 3 | 3 | |
Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций в рамках обеспечения доступности производственно и высокотехнологичной инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства | Процент к предыдущему году | 101,5 | 117,87 | |||||
Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства | Процент | 5 | 8,13 | |||||
Муниципальная программа : "Развитие транспортного обслуживания и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы" | ||||||||
1 | Организация регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, проходящим в границах Воскресенского муниципального района | 13 217,00 | 13 217,00 | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок на конец года | Процент | 90,9 | 93,55 | |
2 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Воскресенского муниципального района | 24 345,00 | 22 095,00 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа (% ) | Качественный показатель | 0,02 | 0,02 | |
Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Процент | 45,0 | 66 | |||||
Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | Процент | 16,23 | 16,09 | |||||
Количество машиномест на парковках общего пользования (ед). | Единица | 1300 | 1486 | |||||
Количество машиномест на перехватывающих парковках (ед). | Единица | 80 | 205 | |||||
Обеспечение безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров на муниципальных маршрутах регулярного сообщения по регулируемым и по нерегулируемым тарифам | единиц | 50 | 62,97 | |||||
Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования | Процент | 1 | -0,13 | |||||
Муниципальная программа : "Безопасность в Воскресенском муниципальном районе на 2015 - 2019 годы" | ||||||||
Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | ||||||||
1 | Предупреждение
террористических проявлений и акций на объектах социальной сферы и в местах с
массовым пребыванием людей | 52,20 | 50,50 | Доля населения в возрасте от 10 до 60 лет, вовлечённых в мероприятия антитеррористической направленности в общей доли численности населения Воскресенского района (в сравнении с показателем базового периода) | Процент по отношению к базовому 2014 году | 33 | 34,2 | |
2 | Повышение степени защищённости социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей | 2 629,10 | 2 628,15 | Доля социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест, процент | Процент | 15 | 10,2 | |
Доля объетов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами управления и контроля доступом (СКУД) | Процент | 21,2 | 42 | |||||
Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион" | Процент | 0 | 0 | |||||
3 | Снижение уровня подростковой (молодежной) преступности | 90,00 | 89,53 | Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | Процент | 97,9 | 97,9 | |
4 | Увеличение
уровня преступлений, раскрытых с применением технических средств, за счет
внедрения современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в
целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан | 0,00 | 0,00 | Доля раскрытых с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» преступлений в общем числе раскрытых преступлений | Процент | 1,9 | 1,9 | |
5 | Повышение
мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в
целях увеличения уровня раскрываемости преступлений | 0,00 | 0,00 | Прирост доли раскрытых преступлений (по отношению к показателю базового периода) | Процент | 1,4 | 1,5 | |
6 | Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни | 23,00 | 23,00 | Рост доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия антиэкстремистской направленности,в общей численности подростков и молодежи (в сравнении с показателем базового периода) | Процент | 23,9 | 24,1 | |
7 | Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий по выявлению наркопотребителей и снижению уровня наркотизации общества | 596,30 | 554,25 | Прирост числа лиц, состоящих на профилактическом учете за потребление наркотических средств в немедицинских целях | Процент | 1,9 | 2 | |
Подпрограмма 2. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | ||||||||
1 | Повышение степени готовности сил и средств Воскресенского муниципального района к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 15 175,60 | 15 158,90 | Увеличение отношения степени готовности личного состава формирований (служб) к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности | Процент | 69 | 69 | |
2 | Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах. | 117,80 | 117,90 | Увеличение процента населения муниципального образования, прежде всего детей, обучению плаванию и приемам спасения на воде, по сравнению с показателем 2014 года | Процент | 30 | 30 | |
Снижение количества утонувших и травмированных людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования, по сравнению с базовым показателем | Процент | 96 | 96 | |||||
3 | Увеличение фактического объема накопления резервного фонда финансовых и материальных ресурсов по отношению к нормативному. | 36 296,00 | 15 500,00 | Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера на территории муниципального образования | Процент | 50 | 50 | |
Увеличение уровня финансовых резервов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения, по сравнению с показателем 2014 года | Тысяча рублей | 148,36 | 148,36 | |||||
Увеличение уровня материальных запасов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, в расчете на душу населения, по сравнению с показателем 2014 года | Тысяча рублей | 139,84 | 139,84 | |||||
Подпрограмма 3. «Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования населения» | ||||||||
1 | Увеличение охвата населения оповещением путем создания и поддержание в готовности комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. | 3 204,90 | 3 195,90 | Охват населения муниципального образования централизованным оповещением и информированием | Процент | 75 | 75 | |
2 | Сокращение среднего времени реагирования экстренных служб на обращения по единому номеру 112. | 10 264,70 | 10 240,60 | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» | Качественный показатель | 0 | 0 | |
Подпрограмма 4. «Обеспечение пожарной безопасности» | ||||||||
1 | Снижение числа пожаров на территории района по отношению к количеству базового периода. | 0,00 | 0,00 | Снижение доли пожаров, произошедших на территории муниципального образования, от общего числа происшествий и ЧС на территории муниципального образования по сравнению с показателем 2012 года | Процент | 99 | 99 | |
Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества для муниципального образования Московской области | Процент | 5 | 13,9 | |||||
2 | Снижение доли погибших и травмируемых людей на пожарах, произошедших на территории района, | 4 999,20 | 4 999,02 | Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования, по сравнению с базовым показателем | Процент | 98 | 98 | |
Подпрограмма 5. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» | ||||||||
1 | Увеличение количества объектов гражданской обороны готовых к использованию по предназначению, относительно общего количества объектов. | 1 794,90 | 1 794,94 | Увеличение степени готовности СЗГО по отношению к имеющемуся фонду СЗГО | Процент | 13,6 | 13,6 | |
2 | Увеличения обеспеченности имуществом гражданской обороны по отношению к нормативам. | 66,20 | 66,18 | Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами | Тысяча рублей | 32 | 32 | |
3 | Увеличение числа обученных по вопросам ГОЧС | 499,90 | 499,86 | |||||
Муниципальная программа : «Муниципальное управление в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» | ||||||||
Подпрограмма 1. «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на 2015-2019 годы» | ||||||||
1 | Повышение уровня удовлетворенности гражданами и юридическими лицами качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров. | 0,00 | 0,00 | Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления государственных (муниципальных) услуг (функций) | Процент | 5 | 5 | 1 |
Доля регламентированных муниципальных услуг (функций) от общего количества муниципальных услуг, включенных в перечень муниципальных | Процент | 100 | 100 | 2 | ||||
Доля муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ | Процент | 90 | 90 | 3 | ||||
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Процент | 90 | 91,86 | 4 | ||||
Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района | Процент | 90 | 84,7 | 5 | ||||
Доля пакетов документов, переданных из МФЦ в орган власти, по которым произошли возвраты | Процент | 5 | 5 | 6 | ||||
Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ | Процент | 90 | 99,03 | 7 | ||||
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ | минут | 13,5 | 4,02 | 8 | ||||
Соблюдение нормативов среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг | балл | 20 | 20 | 9 | ||||
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Московской области (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности * | Единица | 2 | 2 | 10 | ||||
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Московской области, орган местного самоуправления Московской области для получения государственных (муниципальных) услуг | Минута | 13,5 | 13,5 | 11 | ||||
2 | Обеспечение доступа граждан и представителей бизнес-сообщества к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 50 009,15 | 47 428,10 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения од-ной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | Единица | 2 | 2 | 12 |
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления Московской области для получения государственных (муниципальных) услуг | Минута | 13,5 | 13,5 | 13 | ||||
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Качественный показатель | 90 | 100 | 14 | ||||
Количество созданных «окон» доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу «одного окна», в том числе: | Единица | 1 | 1 | 15 | ||||
на базе МФЦ | единиц | 0 | 0 | 16 | ||||
Количество созданных МФЦ, по годам реализации Программы** | единиц | 0 | 0 | 17 | ||||
на базе удаленных рабочих мест | единиц | 1 | 1 | 18 | ||||
Доля обращений для подачи документов и получения результата государственных или муниципальных услуг в общем количестве обращений в МФЦ | Процент | 85 | 85 | 19 | ||||
Доля обращений за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области и муниципальных услуг органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района в общем количестве обращений в МФЦ | Процент | 40 | 40 | 20 | ||||
Доля обращений в МФЦ за получением государственных услуг, за предоставление которых взимается государственная пошлина, по которым обеспечено зачисление 50 процентов дохода от государственной пошлины в бюджет Московской области в общем количестве обращений в МФЦ | В процентах к базовому году | 100 | 100 | 21 | ||||
Количество муницпальных образований Воскресенского муницпального района, участвующих в пилотной апробации внедрения процедуры оценки регулирующего воздествия в деятельность органов местного самоуправления муницпальных образований | Единица | - | – | 22 | ||||
Доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений, поступивших в ОМСУ через МФЦ к общему количеству обращений за получением таких услуг, поступивших в ОМСУ в отчетный период | Процент | 100 | 100 | 23 | ||||
Доля государственных и муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг, оказанных ОМСУ | Процент | 5 | 5 | 24 | ||||
Доля МФЦ, в которых по принципу "одного окна" организовано предоставление всех государственных услуг, включенных в перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу "одного окна" в Московской области, от общего количества МФЦ, действующих на территории Московской области | Процент | 100 | 100 | 25 | ||||
Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день | единиц | 30 | 30 | 26 | ||||
Подпрограмма 2. «Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Воскресенском муниципальном районе Московской области на 2015-2019 годы» | ||||||||
1 | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой. | 3 789,50 | 3 788,02 | Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию | Процент | 95 | 95 | 1 |
Обеспеченность работников ОМСУ муниципального образования Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями | Процент | 90 | 90 | 2 | ||||
Доля лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | Процент | 100 | 100 | 3 | ||||
Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой | Процент | 96 | 96 | 4 | ||||
2 | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой. | 283,10 | 283,10 | Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов | Процент | 85 | 85 | 5 |
Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой | Процент | 92 | 90 | 6 | ||||
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области | Процент | 100 | 95 | 7 | ||||
3 | Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах | 540,00 | 539,82 | Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | 100 | 100 | 8 |
Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 | 9 | ||||
Доля ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, предназначенных для обработки информации конфиденциального характера, в том числе персональных данных, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защищенности ИС (уровнем защищенности персональных данных) и имеющих аттестат соответствия требованиям по безопасности информации (декларацию о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), от общего их количества | Процент | 75 | 75 | 10 | ||||
Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах | Процент | 92 | 92 | 11 | ||||
4 | Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных информационных систем | 0,00 | 0,00 | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих РГИС МО для выявления неучтенной земли, уточнения границ земельных участков, оценки потенциала увеличения кадастровой стоимости и решения других задач, связанных с повышением налогооблагаемой базы | Процент | 50 | 0 | 12 |
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих ГАСУ МО для представления сведений о достижении целевых и ключевых показателей развития муниципального образования Московской области, а также для подготовки и согласования муниципальных программ и изменений в них, планирования исполнения мероприятий, контроля выполнения работ и представления отчетности | Процент | 100 | 100 | 13 | ||||
Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | Процент | 90 | 90 | 14 | ||||
Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных информационных систем | Процент | 80 | 63 | 15 | ||||
Доля ОМСУ Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ муниципального образования Московской области | Процент | 100 | 100 | 16 | ||||
5 | Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области муниципальных информационных систем | 3 861,90 | 3 861,82 | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ муниципального образования Московской области | Процент | 50 | 50 | 17 |
Доля финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы | Процент | 100 | 100 | 18 | ||||
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов | Процент | 100 | 100 | 19 | ||||
Обеспечение создания и использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области муниципальных информационных систем | Процент | 75 | 75 | 20 | ||||
Доля ОМСУ Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, подключенных к единой автоматизированной системе управления размещением государственного и муниципальных заказов Московской области и проведением других видов торгов в интересах ОМСУ Московской области (далее – ЕАСУЗТ) | Процент | 100 | 100 | 21 | ||||
6 | Обеспечение перехода ОМСУ муниципального образования Московской области на оказание услуг в электронном виде | 0,00 | 0,00 | Доля уникальных муниципальных услуг, доступных в МФЦ муниципального образования Московской области для населения муниципального образования Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области | Процент | 100 | 100 | 22 |
Доля уникальных муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области | Процент | 90 | 90 | 23 | ||||
Доля типовых муниципальных услуг, по которым опубликована информация об их оказании в РГУ и доступна для заявителей на региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области | Процент | 90 | 90 | 24 | ||||
Темп роста количества начислений, выставленных ОМСУ муниципального образования Московской области, переданных в ИС УНП МО | Процент | 60 | 60 | 25 | ||||
Доля автоматизированных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области | Процент | 20 | 20 | 26 | ||||
Доля сотрудников МФЦ муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, прошедших курс повышения квалификации по предоставлению услуг через модуль МФЦ Единой информационной системы оказания услуг Московской области | Процент | 90 | 90 | 27 | ||||
Доля сотрудников Администрации муниципального образования Московской области с опытом работы менее одного года, прошедших курс повышения квалификации по предоставлению услуг через модуль оказания услуг Единой информационной системы оказания услуг Московской области | Процент | 90 | 90 | 28 | ||||
Обеспечение перехода ОМСУ муниципального образования Московской области на оказание услуг в электронном виде | Процент | 50 | 50 | 29 | ||||
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Процент | 50 | 47,2 | 30 | ||||
7 | Обеспечение системы дошкольного, общего и среднего образования ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-коммуникационными технологиями | 39 961,00 | 0,00 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных образовательных организаций муниципального образования Московской области, подключенных к сети интернет на скорости: для организаций дошкольного образования - не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях - не менее 50 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, - не менее 10 Мбит/с | Процент | 100 | 100 | 31 |
Обеспечение системы дошкольного, общего и среднего образования ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-коммуникационными технологиями | Процент | 100 | 86 | 32 | ||||
Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более 7 лет) на 100 обучающихся в образовательных организациях Московской области | единиц | 13,4 | 9,4 | 33 | ||||
8 | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области | 0,00 | 0,00 | Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. | Штука | 1 | 0,7 | 34 |
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области | Процент | 75 | 55 | 35 | ||||
9 | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг ширикополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | 0,00 | 0,00 | Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемым не менее чем 2 операторами связи | Процент | 80 | 80 | 36 |
Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | Процент | 80 | 80 | 37 | ||||
Подпрограмма 3. «Развитие системы информирования населения на 2015-2019 годы» | ||||||||
1 | Создание
и развитие комплексной системы информирования населения о деятельности
органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района
Московской области, модернизация средств массовой информации с целью прироста
среднемесячного охвата целевой аудитории печатными и электронными средствами
массовой информации до 104 % к 2019 году | 1 760,00 | 1 760,00 | |||||
2 | Освещение деятельности органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района Московской области в печатных средствах массовой информации Воскресенского муниципального района с целью увеличения роста охвата населения Воскресенского муниципального района печатной продукцией до 104 % к 2019 году | 6 775,00 | 6 736,00 | Рост среднемесячного охвата целевой аудитории (совершеннолетние жители муниципального образования Московской области (18+) печатными и электронными средствами массовой информации | Процент | 102 | 102 | 1 |
Рост охвата населения муниципального образования печатной продукцией | Качественный показатель | 102 | 622 | 2 | ||||
3 | Освещение
деятельности органов местного самоуправления Воскресенского муниципального
района Московской области в электронных средствах массовой информации
Воскресенского муниципального района с целью охвата целевой аудитории
печатными и электронными средствами массовой информации до 88 % к 2019
году | 3 571,00 | 3 549,70 | Среднемесячный охват целевой аудитории (совершеннолетние жители Воскресенского муниципального района (18+) печатными и электронными средствами массовой информации | Процент | 85 | 118,54 | 3 |
4 | Информационная поддержка органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района Московской области по социально-значимым вопросам с целью проведения тематических информационных кампаний, охваченных социальной рекламой не менее 8 в год | 6 400,00 | 6 399,43 | Количество тематических информационных кампаний, охваченных социальной рекламой на рекламных носителях наружной рекламы на территории муниципального образования Московской области | единиц | 8 | 8 | 4 |
5 | Оформление наружного информационного пространства Воскресенского муниципального района в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 "Об утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области с целью 100 % соответствия праздничного и тематического оформления территории муниципального образования, утвержденному адресному муниципальному проекту | 889,00 | 879,72 | Количество мероприятий, к которым обеспечено праздничное, тематическое и праздничное световое оформление территории муниципального образования. | единиц | 8 | 8 | 5 |
Доля соответствия элементов праздничного и тематического оформления территории муниципального образования утвержденному адресному муниципальному проекту | Процент | 100 | 100 | 6 | ||||
6 | Демонтаж
незаконно установленных рекламных конструкций с целью приведения доли
незаконных рекламных конструкций в соответствии с утвержденной схемой | 300,00 | 72,23 | Соответствие количества и фактического расположения рекламных конструкций на территории муниципального образования согласованной Правительством Московской области схеме размещения рекламных конструкций и актуальность схемы размещения рекламных конструкций | Процент | 100 | 84,73 | 7 |
Доля незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования, к рекламным конструкциям в утвержденной схеме | Процент | 0 | 15,27 | 8 | ||||
Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» | ||||||||
1 | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Воскресенского муниципального района с целью достижения ежегодного прироста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в размере не ниже (-0,8) процентов | Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году | Процент | не ниже -0,8 | 12,4 | |||
2 | Совершенствование системы управления муниципальным долгом Воскресенского муниципального района Московской области с целью снижения долговой нагрузки на бюджет муниципального образования (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов) в размере не более 50 процентов | 1 825,80 | 1 825,80 | Отношение дефицита местного бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений | Процент | ≤ 10% | 0 | |
Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | Процент | ≤50 | 36,5 | |||||
Подпрограмма 5. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» | ||||||||
1 | Повышение доходной части бюджета Воскресенского района за счет поступлений от арендной платы за землю, включая средства от продажи права аренды, от продажи земельных участков, уменьшение задолженности по арендной плате за землю, тыс.руб. | 302,53 | 302,53 | Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате, государственная собственность на которые не разграничена | Тысяча рублей | 28702 | 73394,59 | |
Сумма поступлений от продажи земельных участков | Тысяча рублей | 35037,6 | 39003 | |||||
Сумма поступления от арендной платы за земельные участки включая средства от продажи права аренды и поступления от взыскания задолженности по арендной плате | Тысяча рублей | 87341 | 90716 | |||||
2 | Обеспечение многодетных семей земельными участками,% | 364,80 | 364,60 | Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей состоящих на учете (%) | Качественный показатель | 100 | 72 | |
3 | Увеличение площади земель сельскохозяйственного назначения в рамках муниципального земельного контроля, га | 0,00 | Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля | Гектар | 12001 | 12001 | ||
4 | Обеспечение оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность, в собственность Московской области, га. | 745,63 | 745,62 | Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в муниципальную собственность | Гектар | 203 | 475,94 | |
Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственость от количества объектов находящихся в реестре муниципальной собственности | Процент | 100 | 70,1 | |||||
Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества | Тысяча рублей | 0 | 0 | |||||
Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в собственность Московской области | Гектар | 203 | 139,4 | |||||
5 | Обеспечение постановки на кадастровый учет земельных участков в границах Воскресенского района, установление категории и вида разрешенного использования земельных участков, га. | 310,09 | 310,09 | Площадь земельных участков, подлежащая постановке на кадастровый учет в границах муниципальных образований | Гектар | 2031 | 1200 | |
Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежит установлению от земель категория и ВРИ которых не установлены | Процент | 100 | 100 | |||||
Доля площади земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в границах муниципального образования от площади муниципального образования | Процент | 0 | 1,47 | |||||
сумма поступлений от земельного налога | Тысяча рублей | 333502 | 388560,09 | |||||
6 | Выявление в целях вовлечения в хозяйственный и налоговый оборот объектов капитального строительства,% | 0,00 | 0,00 | Относительное количество объектов капитального строительства, выявленных в целях вовлечения в хозяйственный и налоговый оборот, к данным государственного кадастра недвижимости | Процент | 5 | 1,09 | |
Подпрограмма 6. «Территориальное развитие на 2015-2019 годы» | ||||||||
1 | 1. Обеспечение документами территориального планирования и градостроительного зонирования городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района и обеспечение устойчивого развития территорий городских поселений Воскресенского муниципального района. | 0,00 | 0,00 | Наличие утвержденной схемы территориального планирования (для муниципальных районов) | Качественный показатель | - | да | |
Количество утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений (для муниципальных районов) | Качественный показатель | 3 | 3 | |||||
количество утвержденных генеральных планов городских поселений | Штука | 3 | 2 | |||||
количество утвержденных генеральных планов сельских поселений | Штука | 0 | 1 | |||||
Количество утвержденных документов градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) | Качественный показатель | 2 | 2 | |||||
количество утвержденных документов градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) городских поселений | Штука | 2 | 2 | |||||
количество утвержденных документов градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) сельских поселений | Штука | 0 | 0 | |||||
Количество городских и сельских поселений, имеющих разработанные архитектурно-планировочные концепции по формированию привлекательного облика городов, по созданию и развитию пешеходных зон и улиц (для муниципальных районов) | Качественный показатель | - | 1 | |||||
3 | Формирование архитектурно-художественного облика городских поселений Воскресенского муниципального района. | 1 200,00 | Количество разработанных и реализованных проектов архитектурно-художественного освещения. | Штука | 1 | 0 | ||
Количество разработанных и реализованных проектов благоустройства территорий, прилегающих к водным объектам (набережным). | Штука | 1 | 1 | |||||
Количество разработанных и реализованных проектов нового облика локальных проблемных участков территорий, примыкающих к «вылетным» магистралям. | Штука | - | ||||||
Количество разработанных и реализованных проектов нового облика территорий главных улиц (группы улиц). | Штука | 1 | 0 | |||||
Количество разработанных и реализованных проектов нового облика пристанционных территорий. | Штука | - | ||||||
Количество разработанных проектов пешеходных улиц. | Штука | - | ||||||
Количество реализованных проектов пешеходных улиц. | Штука | 1 | 0 | |||||
Количество созданных альбомов формирования визуально благоприятного облика центральной части города с комплексным анализом ситуации в части информационных конструкций, оформления (изменения) фасадов, благоустройства и т.д. с проектными предложениями по улучшению. | Штука | 1 | 0 | |||||
Количество реализованных проектов по концептуальным предложениям, предусмотренным альбомами единого стиля формирования архитектурно-художественного облика города, учитывающего его уникальные особенности. | Штука | - | ||||||
Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств | коэффициент | 1 | 0,6 | |||||
Коэффициент приведённых в порядок городских территорий | коэффициент | 1 | 4,34 | |||||
Подпрограмма 7. «Развитие архивного дела в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» | ||||||||
1 | Увеличение доли архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение. в общем количестве документов в муниципальном архиве | 7 623,00 | 7 609,80 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Качественный показатель | 80 | 80 | |
Доля запросов граждан и организаций, исполненных муниципальным архивом в нормативные сроки, от общего числа исполненных запросов за отчетный период | Качественный показатель | 100 | 100 | |||||
Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Качественный показатель | 100 | 100 | |||||
Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве | Качественный показатель | 66 | 69,4 | |||||
Доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальные архивы, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период | Качественный показатель | 3 | 54,8 | |||||
Доля единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива, от общего количества единиц хранения в муниципальном архиве | Качественный показатель | 0,8 | 0,8 | |||||
Подпрограмма 8. «Развитие муниципальной службы в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» | ||||||||
1 | Увеличение доли муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным и региональным законодательствам по вопросам муниципальной службы, процент | 0,00 | 0,00 | Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приве-денных в соответствие с феде-ральным законодательством и законодательством МО по воп-росам муниципальной службы | Процент | 100 | 100 | |
2 | Снижение расходов бюджета Воскресенского муниципального района на содержание работников органов местного самоуправления Воскресенского муниципального района в расчете на одного жителя Воскресенского муниципального района, тыс.руб/чел. | 188 189,75 | 184 133,17 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, руб. | Качественный показатель | 1124 | 1129,4 | |
3 | Формирование кадрового резерва с целью увеличения доли должностей муниципальной службы категории "руководители", на которые сформирован кадровый резерв, от общей численности данной категории служащих, процент | 0,00 | Доля должностей муниципальной службы категории "руководители", на которые сформирован кадровый резерв, от общей численности данной категории служащих | Процент | 15 | 11,2 | ||
Доля должностей муниципальной службы, замещенных по резуль татам конкурса, от общего количества назначений на должности муниципальной службы | Процент | 20 | 20 | |||||
Доля должностей муниципальной службы, замещенных по результатам конкурса, от общего количества назначений на должности муниципальной службы | Процент | 10 | 10 | |||||
4 | Увеличение доли аттестованных муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации, процент | 0,00 | 0,00 | Доля аттестованных муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации | Процент | 100 | 100 | |
5 | Поддержание на уровне 100% количества муниципальных служащих, вышедших на пенсию и получающих пенсию за выслугу лет, процент | 8 655,41 | 8 655,41 | Доля выполненных мероприятий по совершенствованию мотивации муниципальных служащих | Процент | 100 | 100 | |
Доля муниципальных служащих, вышедших на пенсию и получающих пенсию за выслугу лет | Процент | 100 | 100 | |||||
Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году | Процент | 100 | 96,3 | |||||
Количество жалоб граждан, поступивших в администрацию по расчету пенсии за выслугу лет | Количество | 0 | 0 | |||||
6 | Поддержание на уровне не менее 20 % доли муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки и повышения квалификации в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа муниципальных служащих, процент | 414,90 | 414,92 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по прог-раммам профессиональной подготовки и повышения квалификации в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа муниципальных служащих. | Процент | 20 | 20 | |
7 | Отсутствие нарушений законодательства о муниципальной службе, выявленных при представлении информации в Реестр сведений о составе муниципальных служащих в Московской области, количество нарушений. | 0,00 | 0,00 | Количество нарушений законодательства о муниципальной службе, выявленных при представлении информации в Реестр сведений о составе муниципальных служащих в Московской области. | Количество | 0 | 0 | |
Количество выявленных нарушений в ходе прокурорского надзора по кадровой работе и муниципальной службе | Количество | 0 | 0 | |||||
Количество жалоб граждан, поступивших в администрацию по присвоению классных чинов муниципальным служащим | Количество | 0 | 0 | |||||
Доля случаев нарушения сроков представления отчетных данных | Процент | 0 | 0 | |||||
Численность работников отдела кадров администрации | единиц | 3 | 3 | |||||
8 | Отсутствие выявленных нарушений в ходе прокурорского надзора по антикоррупционной работе, количество нарушений. | 0,00 | 0,00 | Количество жалоб, поступивших от граждан, СМИ, общественной палаты о наличии в действиях муниципальных служащих признаков коррупции либо наличия конфликта интересов | Процент | 0 | 0 | |
Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции | Процент | 100 | 100 | |||||
Количество выявленных нарушений в ходе прокурорского надзора | Процент | 0 | 0 | |||||
Доля муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит противодействие коррупции, прошедших обучение по данной тематике, от общего количества муниципальных служащих, ответственных за противодействие коррупции | Процент | 10 | 0 | |||||
Доля муниципальных служащих, не представивших сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-ного характера или представив-ших сведения с нарушением сроков либо представивших недостоверные сведения | Процент | 10 | 0 | |||||
Количество выявленных нарушений в ходе прокурорского над-зора по антикоррупц. работе | Процент | 0 | 0 | |||||
9 | Обеспечение соблюдения нормативов численности муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Воскресенского муниципального района | 0,00 | 0,00 | Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области | Процент | 100 | 101,87 | |
Подпрограмма 9. «Развитие конкуренции на 2015-2019 годы» | ||||||||
1 | Развитие
сферы закупок и внедрение Стандарта развития конкуренции на территории
Воскресенского муниципального района Московской области | 0,00 | 0,00 | Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) | Процент | 1,2 | 1,16 | |
Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов | Процент | 20 | 20 | |||||
Среднее количество участников на торгах | Кол-во участников в одной процедуре | 4,2 | 4,2 | |||||
Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области | Процент | 5 | 5 | |||||
Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Процент | 25 | 48,97 | |||||
Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов | Процент | 9 | 10,29 | |||||
Подпрограмма 10. "Обеспечивающая подпрограмма" | ||||||||
1 | Обеспечение эффективного взаимодействия жителей с органами местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа, к общему количеству жалоб, поступивших на портал | Процент | 0 | 13,29 | |
Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», ответ по которым гражданином отмечен как неудовлетворительный, и отправлен на повторное рассмотрение, к общему количеству жалоб, поступивших на портал | Процент | 20 | 8,99 | |||||
Муниципальная программа : Экология и окружающая среда Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы | ||||||||
Подпрограмма 1. «Экология и окружающая среда Воскресенского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы» | ||||||||
1 | Мониторинг окружающей среды и комплексная экологическая оценка современного состояния окружающей среды Воскресенского района Московской области, разработка информационного сопровождения экологических проблем территории. | 236,50 | 236,45 | Количество исследуемых компонентов окружающей среды | Качественный показатель | 125 | 138 | |
Создание картографических материалов и баз данных по выделенным экологическим проблемам на территории района | Качественный показатель | 15 | 18 | |||||
Соответствие фактической площади озеленённых территорий согласно нормативам градостроительного проектирования | Процент | 100 | 100 | |||||
Наличие генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой администрацией муниципального образования | Процент | 100 | 100 | |||||
2 | Снижение негативного воздействия на водные объекты Воскресенского муниципального района | 1 570,00 | 1 569,46 | Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод; | Качественный показатель | 15 | 15 | |
Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./человека) | Процент | 53,7 | 53,7 | |||||
Количество гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйного, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений | Процент | 60 | 70 | |||||
3 | Экологическое воспитание, просвещение, образование и пропаганда экологических знаний среди населения. | 575,30 | 574,84 | Количество мероприятий по экологическому перевоспитанию и просвещению населения; | Качественный показатель | 23 | 25 | |
Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях; | Качественный показатель | 17 | 18 | |||||
Муниципальная программа : "Жилище" на 2015-2019 годы | ||||||||
Подпрограмма 1. "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий на 2015-2019 годы " | ||||||||
1 | Реализация проектов комплексного освоения новых земельных участков в целях жилищного строительства | 0,00 | 0,00 | Годовой объем ввода жилья, тыс.кв.м. | Качественный показатель | 33,7 | 108,33 | |
Годовой объем ввода жилья экономического класса, тыс.кв.м | Качественный показатель | 11,6 | 1,33 | |||||
Доля годового ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса, процент | Качественный показатель | 34,42 | 1,23 | |||||
Доля годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства, процент | Качественный показатель | 43,5 | 76,9 | |||||
Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья, процент | Качественный показатель | 3,49 | 3,49 | |||||
Уровень обеспеченности населения жильем, кв.м. | Качественный показатель | 24,12 | 24,12 | |||||
Коэффициент доступности жилья, год | Качественный показатель | 2,3 | 2,3 | |||||
Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году | Человек | 0 | ||||||
Количество проблемных объектов, по которым обеспечены права пострадавших граждан - соинвесторов в отчетном году | единиц | 0 | ||||||
Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства (в том числе объекты, находящиеся на контроле) | единиц | 1 | 1 | |||||
Количество обманутых дольщиков | Человек | 9 | 9 | |||||
Выполнение Планов мероприятий по завершению строительства проблемных объектов и обеспечению прав обманутых дольщиков | балл | 5 | 5 | |||||
Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья | Рубль | 40350.8 | 40350,8 | |||||
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | Процент | 2.3 | 2,3 | |||||
Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов | Штука | 0 | 0 | |||||
2 | Переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах. | 0,00 | 0,00 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда ** | Человек | 0 | 0 | |
Площадь расселенных помещений ** | Квадратный метр | 0 | 0 | |||||
Количество расселенных помещений | Квадратный метр | 0 | 0 | |||||
Удельный вес расселенного аварийного жилого фонда в общем объеме аварийного фонда, включенного в программу "Переселение из аварийного жилого фонда" | Процент | 0 | 0 | |||||
Подпрограмма 2. "Обеспечение жильем детей-сирот и других категорий граждан на 2015-2019 годы " | ||||||||
1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | 69 224,00 | 69 223,56 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями, человек | Качественный показатель | 2 | 0 | |
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, человек | Качественный показатель | 33 | 33 | |||||
2 | Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей. | 5 702,00 | 5 698,96 | Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей | Штука | 1 | 1 | |
3 | Обеспечение жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной Войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны; обеспечение жилыми помещениями инвалидов и ветеранов боевых действий, а также семей, имеющих детей-инвалидов | 976,80 | 944,28 | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | единиц | 0 | ||
Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | единиц | 1 | 1 | |||||
4 | Обеспечение жильем молодых семей | 25 831,51 | 16 626,95 | Количество свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, выданных молодым семьям (в т.ч. на погашение ипотечного жилищного кредита) | Штука | 8 | 7 | |
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, процент | Качественный показатель | 100 | 87,5 | |||||
5 | Увеличение доли семей, обеспеченных жилыми помещениями, к общему количеству семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании | 0,00 | 0,00 | Количество семей стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, семьи | Качественный показатель | 743 | 54 | |
Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, к общему количеству семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании, процент | Качественный показатель | 2 | 7,26 | |||||
6 | Увеличение
доли медицинских работников государственных учреждений здравоохранения
муниципального образования, обеспеченных жилыми помещениями, к общему
количеству медицинских работников государственных учреждений здравоохранения
муниципального образования, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий в
муниципальном образовании | 0,00 | 0,00 | Доля медицинских работников государственных учреждений здравоохранения муниципального образования обеспеченных жилыми помещениями | Процент | 26,67 | 31,58 | |
Подпрограмма 3. "Социальная ипотека на 2015-2019 годы " | ||||||||
1 | Оказание государственной поддержки учителям Воскресенского муниципального района Московской области в приобретении (строительстве) жилья с использованием ипотечных кредитов, единиц. | 0,00 | Количество участников Программы, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования | единиц | 0 | 0 | ||
Муниципальная программа : Развитие сельского хозяйства в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2020 годы | ||||||||
1 | Повышение конкурентоспособности и качества производимой продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства | 0,00 | 0,00 | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:зерновые и зернобобовые | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 2150 | 5487 | |
Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:картофель | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 25369 | 25400 | |||||
Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:овощи | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 13699 | 13700 | |||||
Производство скота и птицы в живом весе | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 771 | 771 | |||||
Объем производства куриных яиц | Штука | 1128 | 1225 | |||||
Площадь, засеваемая элитными семенами | Гектар | 250 | 250 | |||||
Удельный вес племенного скота в общем поголовье | Процент | 60 | 60 | |||||
Рост обеспеченности кормами | Процент к предыдущему году | 103.5 | 103,5 | |||||
Сохранность и рост поголовья скота и птицы | Процент к предыдущему году | 110 | 102 | |||||
Объемы приобретения новой техники сельскохо-зяйственными товаропроизводителями всех форм собственности: тракторы | Штука | 3 | 3 | |||||
Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности: зерноуборочные комбайны | Штука | 1 | 1 | |||||
Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности: кормоуборочные комбайны | Штука | 1 | 1 | |||||
Степень износа основных фондов | Процент | 32.8 | 32,8 | |||||
Уровень интенсивности использования площадей в Московской области | Тонна на га | 2,25 | 2,25 | |||||
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, % | Качественный показатель | 100 | 100 | |||||
Доля обрабатываемой пашни в общем объеме | Процент | 77 | 79,82 | |||||
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их количестве, % | Качественный показатель | 80 | 70 | |||||
Объем производства молока, тонн | Качественный показатель | 17859 | 16872 | |||||
Уровень интенсивности использования посевных площадей | Тонна на га | 2,25 | 2,25 | |||||
2 | Создание благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли | 44 000,00 | 44 000,00 | Количество образованных кластеров | единиц | 0 | 0 | |
Количество построенных и реконструируемых семейных животноводческих ферм | единиц | 1 | 1 | |||||
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (за отчетный год)** | Единица | 1 | 1 | |||||
3 | Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов | 0,00 | 0,00 | Внесение минеральных удобрений | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | 420 | 420 | |
Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО | Миллион рублей | 44 | 44 | |||||
Вовлечение в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | Качественный показатель | 1654 | 1654 | |||||
Объем произведенной сельскохозяйственной продукции на вновь введенных в оборот землях сельскохозяйственного назначения | Центнеров с гектара | 25 | 27 | |||||
Муниципальная программа : "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы" | ||||||||
1 | Развитие систем и объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 41 640,21 | 35 753,07 | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой** | Процент | 99,8 | 99,8 | |
Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоотведением | Качественный показатель | 68,51 | 68,51 | |||||
Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водопроводом | Качественный показатель | 79,2 | 81,3 | |||||
2 | Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа | 14 075,67 | 14 075,67 | Число аварий в системах водоснабжения и водоотведения | единиц | 29 | 0 | |
Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла | Процент | 15,6 | 15,59 | |||||
3 | Повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 220 579,53 | 61 181,06 | Количичество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений в системе теплоснабжения | единиц | 405 | 404 | |
Число аварий в системах теплоснабжения | единиц | 0 | 0 | |||||
Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии тепла | Килограмм на гигакалорию | 159,1 | 156,81 | |||||
4 | Создание условий для повышения качества жизни населения на территории Воскресенского муниципального района | 30 006,63 | 27 941,23 | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | Процент | 20 | 23,3 | |
Количество установленных контейнерных площадок близи СНТ и вдоль дорог | Штука | 10 | 10 | |||||
5 | Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городских и сельских поселений Воскресенского муниципального района | 222 627,71 | 160 813,86 | Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту | Процент | 5 | 12,98 | |
Доля фактически отремонтированных многоквартирных домов к количеству многоквартирных домов внесенных в региональную программу капитального ремонта (ППМО № 1188/58) от 27.12.2013) | Процент | 100 | 48,84 | |||||
Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | Процент | 100 | 88,03 | |||||
Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы"** | Единица | 86 | 42 | |||||
6 | Совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством Воскресенского муниципального района | 140 640,00 | 140 640,00 | Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения | Качественный показатель | 14,4 | 14,4 | |
Доля лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой | Процент | 100 | 100 | |||||
Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Процент | 100 | 100 | |||||
Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тысячу населения | Тысяча рублей | 1000 | 941,35 | |||||
Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду** | Процент | 100 | 100 | |||||
Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тысячу населения | единиц | 0,05 | 0,04 | |||||
Количество не исполненных предписаний (представлений) ОМСУ и их должностными лицами об устранении нарушений по которым приняты судебные решения, вступившие в законную силу в соответствии со ст.19.5 КоАП РФ | коэффициент | 0 | 0 | |||||
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы | Качественный показатель | 16,7 | 16,7 | |||||
Коэффициент максимальной разницы тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) на территории муниципального района и городского округа | Процент | 1,09 | 1,09 | |||||
Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод* | Процент | 30 | 30 | |||||
Муниципальная программа : "Социальная защита в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы" | ||||||||
Подпрограмма 1. «Доступная среда на 2015-2019 годы» | ||||||||
1 | Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Воскресенском муниципальном районе. | 3 869,10 | 3 591,89 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании | Процент | 50 | 50,98 | |
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Воскресенском муниципальном районе | Процент | 21,4 | 54 | |||||
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов дан-ного возраста | Процент | 80 | 80 | |||||
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для полу-чения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | Процент | 96 | 96 | |||||
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получаю-щих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | Процент | 30 | 45 | |||||
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных ор-ганизаций в Воскресенском муниципальном районе | Процент | 16 | 30,23 | |||||
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Воскресенском муниципальном районе | Процент | 18 | 41,25 | |||||
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов культуры в Воскресенском муниципальном районе Московской области в общем количестве приоритетных объектов культуры в Воскресенском муниципальном районе | Процент | 46,6 | 52,83 | |||||
Подпрограмма 2. Организация отдыха детей на 2015-2019 годы | ||||||||
1 | Увеличение доли детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных отдыхом в каникулярное время, к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих на территории Воскресенского муниципального района, до 61,5% в 2019 году | 16 261,50 | 16 229,40 | Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных от-дыхом в каникулярное время, к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих на тер-ритории Воскресенского муниципального района. | Процент | 57 | 68 | |
Соотношение оздоровленных детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории муниципального образования, процент | Процент | 55,5 | 86,3 | |||||
2 | Увеличение доли детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом, к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Воскресенского муниципального района, до 55,8% в 2019 году | 0,00 | 0,00 | |||||
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации мер социальной поддержки, направленных на повышение рождаемости на 2015-2019 годы» | ||||||||
1 | Увеличение доли вторых рождений детей до 39,6%, третьих и последующих рождений детей до 17,5% к 2019 году. | 29 434,00 | 24 091,21 | Доля вторых рождений детей | Процент | 37,3 | 41,2 | |
Доля третьих и после-дующих рождений детей | Процент | 14,8 | 16,3 | |||||
Муниципальная программа : Создание условий для устойчивого экономического развития Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы | ||||||||
Подпрограмма 1. Создание условий для устойчивого экономического развития Воскресенского муниципального района на 2015-2019 годы | ||||||||
1 | Улучшение инвестиционного климата, повышение инвестиционной активности и оказание содействия инициаторам инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Воскресенского муниципального района, в их разработке и реализации. | 0,00 | Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности, в процентах к предыдущему периоду | Процент | 101 | 118,2 | ||
Количество созданных рабочих мест, всего | Качественный показатель | 202 | 362 | |||||
Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям к 2018 году в 1,4 раза. | Процент | 1,9 | 4,5 | |||||
Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям | Качественный показатель | 4240 | 12989,82 | |||||
Увеличение к 2019 году доли высококвалифицированных работников Московскойобласти в числе квалифицированных работников Московской области не менее 32,5% * | Процент | 39,2 | 39,2 | |||||
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год, процент | Процент | 3,1 | 2,9 | |||||
Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях Московской области путем расчета прироста выработки на одного работающего | Тысяча рублей на человека | 4335,06 | 6481,26 | |||||
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет, млн. рублей: | Миллион рублей | 3920,51 | 3200 | |||||
в том числе: Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций направленных на строительство жилья | Миллион рублей | 3236,66 | 1887,8 | |||||
Процент инвестиционных проектов, внесенный в единую автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области (ЕАС ПИП) из общего числа проектов | Процент | 100 | 100 | |||||
2 | Создание индустриальных парков | 0,00 | 0,00 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек | Рубль | 36964,3 | 36994,5 | |
Количество индустриальных парков | Единица | 0 | 0 | |||||
Количество привлеченных инвесторов на территории муниципальных образований Московской области. | Единица | 0 | 1 | |||||
Количество привлеченных резидентов в индустриальные парки, технопарки и промзоны | единиц | 5 | 5 | |||||
3 | Повышение информационной открытости инвестиционной деятельности в Воскресенском муниципальном районе. | 0,00 | 0,00 | Повышение информационной открытости инвестиционной деятельности в Воскресенском муниципальном районе | единиц | 70 | 81 | |
Муниципальная программа : "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Воскресенского муниципального района на 2015-1019 годы" | ||||||||
1 | Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. | 303 163,35 | 281 264,90 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения , соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области | Процент | 9,5 | 4,39 | |
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | Качественный показатель | 33,6 | 20 | |||||
Прирост населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области | Единица | - | - | |||||
Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Штука | 1 | 1 | |||||
Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог, км | Качественный показатель | 7,1 | 7,79 | |||||
Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | Километр; тысяча метров | 0 | 0 | |||||
Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние с использованием Субсидии и средств бюджета муниципального образования | Квадратный метр | 48000 | 59700 | |||||
Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог | Процент | 53 | 50,9 | |||||
Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние с использованием Субсидии и средств бюджета муниципального образования | Квадратный метр | 117600 | 100221 | |||||
Муниципальная программа : «Развитие потребительского рынка и услуг в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы» | ||||||||
1 | Увеличение количества площадей торговых объектов на территории Воскресенского муниципального района | 102 207,00 | 142 887,00 | Обеспеченность населения площадью торг объектов, кв.м/1000 жит. | Качественный показатель | 856,4 | 1072 | |
Обеспеченность населения услугами общественного питания (посад.мест/1000 жителей) | Посадочное место | 17,41 | 19,4 | |||||
Обеспеченность населения бытовыми услугами (раб. мест/на 1000 жителей) | Рабочее место | 6,7 | 7,2 | |||||
Инвестиции в основной капитал в отраслях торговли и бытовых услуг, в т. ч. в услуги бань по программе «Сто бань Подмосковья», млн. руб. | Качественный показатель | 102 | 142,7 | |||||
Прирост торговых площадей с использованием внебюджетных инвестиций | Тысяча квадратных метров | 1,5 | 3,2 | |||||
Количество доставок товаров автолавками и автомагазинами в сельские населенные пункты Московской области по утвержденному уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования Московской области графику | Единиц в неделю | 3 | 3 | |||||
Количество организованных мест мобильной торговли "Корзинка" | Единица | 6 | 7 | |||||
Доля ликвидированных розничных рынков, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных | Процент | 70 | 40 | |||||
Доля ликвидированных нестационарных объектов, несоответствующих требованиям законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных | Процент | 15 | 82,76 | |||||
Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный перечень мест для проведения ярмарок | Единица | 14 | 18,87 | |||||
Количество введенных объектов по продаже отечественной сельхозпродукции "Подмосковный фермер", единиц | Единица | 2 | 0 | |||||
Количество введенных объектов сети социально-бытовых комплексов "Дом быта", единиц | Единица | 0 | ||||||
2 | Увеличение уровня обеспеченности населения Воскресенского муниципального района предприятиями бытового обслуживания | 2 000,00 | 2 000,00 | Количество введенных банных объектов по программе "Сто бань Подмосоковья"** | Единица | 1 | 1 | |
3 | Развитие похоронного дела на территории Воскресенского муниципального района с целью увеличения доли кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев. | 31 631,17 | 27 692,69 | Динамика сокращения доли кладбищ, земельные участки которых не оформлены в муниципальную собственность в соответствии с законодательством РФ, % | Качественный показатель | 9,4 | 16,66 | |
Отклонение от норматива расходов на содержание мест захоронений, % | Качественный показатель | 33 | 21 | |||||
Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области | Процент | 85 | 83,33 | |||||
Муниципальная программа : Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Воскресенском муниципальном районе на 2015-2019 годы | ||||||||
Подпрограмма
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Воскресенском
муниципальном районе на 2015-2019 годы | ||||||||
1 | Повышение энергетической эффективности на территории Воскресенского района | 85,00 | 85,00 | Количество энергосервисных договоров заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, шт. | Качественный показатель | 0 | 0 | |
Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Процент | 69.34 | 69,34 | |||||
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования* | Процент | 100 | 100 | |||||
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования* | Процент | 92.34 | 92,34 | |||||
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования* | Процент | 85,38 | 85,38 | |||||
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования* | Процент | 73 | 73 | |||||
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования* | Процент | 69,57 | 69,57 | |||||
2 | Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | 5 392,30 | 4 829,40 | 2017 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Процент | 23,08 | 23,08 | |
Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | 100 | 100 | |||||
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Тысяча условных квадратных метров | 0,096 | 0,096 | |||||
Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения | Процент | 100 | 100 | |||||
Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) | Процент | 7,48 | 7,48 | |||||
2017 Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов | Процент | 57,99 | 57,99 | |||||
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)* | Киловатт-час/квадратный метр | 33,19 | 33,19 | |||||
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)* | Гкал/м2 | 0,24 | 0,24 | |||||
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)* | Кубический метр/человек | 0,0941 | 0,0941 | |||||
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)* | Кубический метр/человек | 30,45 | 30,45 | |||||
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)* | Кубический метр/человек | 0,0071 | 0,0071 | |||||
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | Процент по отношению к базовому 2014 году | 0 | 0 | |||||
3 | Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | 33 163,40 | 32 614,78 | 2017 Количество многоквартирных домов, соответствующих нормальному классу энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) | единиц | 11 | 11 | |
Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | 13,96 | 16,09 | |||||
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Тысяча условных квадратных метров | 0,047 | 0,047 | |||||
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)* | Гкал/м2 | 0,19 | 0,19 | |||||
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)* | Кубический метр/человек | 60,42 | 60,42 | |||||
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)* | Кубический метр/человек | 19,55 | 19,55 | |||||
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)* | Кубический метр/человек | 31,13 | 31,13 | |||||
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)* | Тысяча кубических метров на человека | 0,15 | 0,15 | |||||
4 | Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | 32 073,70 | 32 073,70 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | тут/Гкал | 0,168 | 0,168 | |
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | тыс. кВтч/тыс.м3 | 1,97 | 1,97 | |||||
Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объёме переданной тепловой энергии | Процент | 15,59 | 15,59 | |||||
Доля потерь воды при её передаче в общем объёме переданной воды | Процент | 10,5 | 10,5 | |||||
Удельный расход электрической энергии, используемой для предачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1куб. метр) | тыс. кВтч/тыс.м3 | 1,03 | 1,03 | |||||
Удельный расход электрической, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр) | тыс. кВтч/тыс.м3 | 0,49 | 0,49 | |||||
5 | Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | 0,00 | 0,00 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам | Киловатт-час/квадратный метр | 3.74 | 3,74 | |
Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | Процент | 96.51 | 96,51 | |||||
Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей, процент | Процент | 76,71 | 76,71 | |||||
2017 Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением | Процент | 87,42 | 87,42 | |||||
2017 Доля улиц, проездов, набережных, площадей прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | Процент | 2,38 | 2,38 | |||||
Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения | Процент | 40,14 | 40,14 | |||||
Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения | Процент | 8,03 | 8,03 | |||||
2017 Снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет доведения уровня освещенности до нормативного | Процент | 0 | 0 | |||||
6 | Повышение энергетической эффективности общественного автотранспорта и транспортной инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием* | единиц | 0 | 0 | |
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием* | единиц | 0 | 0 | |||||
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием* | единиц | 0 | 0 | |||||
Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива* | единиц | 0 | 0 | |||||
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями* | единиц | 0 | 0 |